审计论文
精选审计论文范文
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A高校学院领导干部经济责任审计评价指标体系思考
04/25
本文是一篇审计论文,本文的贡献为:第一,本文结合A高校S学院领导干部经济责任审计评价的实际情况,构建与其职责紧密贴合的审计评价指标体系;第二,采用AHP层次分析法和FCE模糊综合评...
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上市公司内部控制缺陷优化探讨——以辅仁药业为例
04/03
本文是一篇审计论文,本文从内部控制五要素视角提出辅仁药业内部控制缺陷的整改建议:完善内部控制环境:优化股权结构,发展文化和人才,加强治理结构;重视风险评估,采取合理的防范...
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绿色债券鉴证对漂绿行为的影响探讨
03/13
本文是一篇审计论文,笔者认为绿色债券鉴证报告目前不规范,期望后续有关部门能够出台相关政策规定进一步补充完善绿色债券鉴证市场,通过规范条例增强绿色效益披露程度,或采取进一步...
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上市公司变更事务所动因及后果探讨——以频繁变更事务所的*ST文化为例
02/19
本文是一篇审计论文,本文从*ST文化历次变更情况及背景出发,分析发现变更会计师事务所向市场传递信号、内部控制失控、管理层大量变动、购买审计意见、消除退市风险是历次变更的主要原...
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基于DPSIR模型的大气环境绩效审计评价探讨——以成都市为例
01/25
本文是一篇审计论文,笔者认为大气环境绩效审计在拓宽审计范围的同时可以提高政府部门大气环境防污治理工作成效,改善人民群众生活环境。科学完善的绩效审计评价体系可以帮助审计人员...
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X市政策性融资担保公司领导人经济责任审计案例思考
01/04
本文是一篇审计论文,本文对融资担保行业领导人经济责任审计情况进行了分析,梳理了当前经济责任审计的研究现状与融资担保行业的发展特点,并以X市政策性融资担保公司领导人经济责任...
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供应链金融公司审计失败原因及防范探讨--以天圆全所审计易见股份为例
12/17
本文是一篇审计论文,笔者通过对天圆全所审计失败案的详细研究,本文得出其失败原因为:事务所内部控制存在缺陷,未严格执行轮换制度,长期连续审计导致项目人员独立性下降。...
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S镇领导干部自然资源资产离任审计问题及策略思考
11/22
本文是一篇审计论文,本文搭建了一个包括审计主体与客体、审计目的、审计范围、审计手段、审计评估标准、审计流程以及审计成果的应用为核心的理论研究框架,为下文的研究提供理论分析...
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M县乡村振兴衔接资金绩效审计案例探讨
11/05
本文是一篇审计论文,本文从基层政府的衔接资金使用环节出发,从衔接资金绩效审计案例中探讨目前M县衔接资金绩效审计的问题、原因及改进对策。...
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国外贷援款环境治理类项目审计整改探讨——基于内蒙古自治区审计结果公告的分析
10/15
本文是一篇审计论文,本文针对内蒙古地区国外贷援款环境治理类项目实际情况,对审计整改中出现的一些直接问题进行了归纳,并从审计主体、审计对象、审计整改机制等方面进行了研究。...
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注册制下主板上市公司关键审计事项披露探讨
09/26
本文是一篇审计论文,本文借鉴了之前学者们对于注册制的研究文献,但是其大多也参考了一些国外的经验,所以基于此得出的研究结论在国内市场的适用度仍有待考量,基于此给出建议的运行...
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关键审计事项披露对审计质量的影响及优化探讨——以T事务所为例
09/05
本文是一篇审计论文,本文在信息不对称理论、审计期望差理论、声誉理论的理论基础指导下对T事务所出具审计年报中的关键审计事项披露进行案例分析研究。...
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新能源汽车企业内部控制优化探讨——以Z公司为例
08/12
本文是一篇审计论文,本论文旨在深入研究新能源汽车企业内部控制,以Z汽车为具体案例进行分析和优化探讨,并提出了一系列合理化建议,以改进公司的管理和控制机制。...
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A地质队内部控制优化思考
07/19
本文是一篇审计论文,本文提出优化措施,是在尽量贴合A地质队的单位环境,尽力使措施在A地质队实践中可行,不能保证对其他地勘单位的效力与A地质队相同。...
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政府扶贫项目中的审计监督模式创新探讨——以Y市无项目政府审计为例
06/28
本文是一篇审计论文,笔者希望无项目审计监督模式作为常规审计项目监督模式的补充,可以在法律法规层面对无项目审计监督模式建立一个规范标准,深化无项目审计监督模式的创新成果。...
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社会责任风险视角下牧原股份内部控制探讨
06/04
本文是一篇审计论文,笔者通过过分析研究,可以了解到:对农业企业而言,环境保护风险、员工权益保障风险、食品安全风险是农业企业生产经营过程中不可忽视的关键。...
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基于业审融合的A国有企业预算管理审计优化思考
05/29
本文是一篇审计论文,本研究的重要价值在于为国有企业提供了有效的管理模式和优化路径,有助于其在竞争激烈的市场中更好地生存和发展。未来的研究可以进一步探索不同行业的应用、数据...
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基于审计视角下地方金融风险防范策略思考——以安徽省中小商业银行为例
05/23
本文是一篇审计论文,本文旨在探讨中小商业银行金融风险管理对我国银行体系的影响与意义。中小银行的金融风险管理不仅对银行体系的整体稳健性具有极其重大的影响,也在维护金融市场秩...
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乡镇政府预算绩效审计评价指标体系构建探讨——以H乡为例
05/09
本文是一篇审计论文,本文梳理相关文献,实地走访乡镇,与预算编制及审计相关人员互动交流探讨,以《预算绩效评价共性指标体系框架》为指导,初步构建了乡镇政府预算绩效审计评价指标...
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基于风险导向的W危化品公司内部审计优化探讨
05/04
本文是一篇审计论文,本文在研究国内外文献的基础上,充分收集分析了与安全生产相关的监管法规,结合风险型导向内部审计和风险管理理论的内在要求,以委托代理理论和企业战略管理理论...
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参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
- 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
- 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
- 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
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