审计论文
论文精选审计论文范文
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H区财政衔接资金使用及监管问题探讨
04/17
本文是一篇审计论文,本研究的切入点是当前 H 区衔接资金使用及监管的现状,通过实地调查和文献资料的收集查阅,整理收集 2021 年 H 区财政衔接资金使用与监管有关项目数据、项目资料。...
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SX公立医院内部审计质量控制探讨
04/13
本文是一篇审计论文,本文从 SX 公立医院审计现状分析到医院的内审质量控制基本情况,并开展问卷调查深入分析存在的问题及其成因,并为解决问题构建适用于 SX 公立医院的内部审计质量控...
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A国有企业内部经济责任审计案例思考
04/06
本文是一篇审计论文,本文概述了经济责任审计的概念、目标、内容、审计程序和方法,以及在中共中央办公厅、国务院办公厅 2019 年 7 月印发《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人...
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XA市局级领导经济责任审计流程优化研究
04/02
本文是一篇审计论文,论文对 XA 市 Z 局领导经济责任审计案例进行分析,指出审计流程中存在的问题并提出对策,得出以下结论:审前准备阶段。审计人员要扩大调查范围,包括领导干部...
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C事务所对L公司实施的内部控制审计优化探讨
03/26
本文是一篇审计论文,本文以 L 公司为研究对象,详细描述了该公司的内控审计情况,又从 C 事务所入手,逐层分析该公司存在的问题,并从内控审计理论等角度为公司提出解决方案。...
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L市医疗保险基金审计案例分析
03/24
本文是一篇审计论文,笔者认为医疗保险经办机构人员短缺,人少事多,审计人员的专业素质有待提高。在某些领域,由于审计人员专业水平的限制,几乎不可能对非结构化和半结构化数据进行...
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做空背景下辉山乳业审计失败探讨
03/21
本文是一篇审计论文,本文在写作过程中也存在很多不足之处,主要有以下几点:1.研究资料不够详实,仅限于案例企业公开披露的数据、新浪等财经网站及做空机构官网等数据。...
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农业银行A分行内部控制探讨
03/15
本文是一篇审计论文,本文在借鉴中西方内部控制制度相关理论和参考文献的基础上,全面系统地分析了国内外的银行内部控制机制,并以现有的理论作为依据,以 A 分行作为分析案例。...
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Y企业集团财务共享模式下内部审计优化探讨
03/11
本文是一篇审计论文,本文具体结论如下:财务共享模式确实影响了 Y 企业集团的内部审计,表现在为内部审计方式方法和途径、内部审计成本和效率、审计证据的真实可靠性等多个方面...
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离任审计导向下国有自然资源资产报告内容框架的探讨——以甘肃省为例
03/08
本文是一篇审计论文,笔者认为国有自然资源资产报告的内容编制具有一定的灵活性,服务范围较广。我们知道,财务报告的编制离不开利益相关者的需要,以此为目标进行财务信息的披露。...
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基于GONE理论下的上市公司财务舞弊及其防范措施探讨——以抚顺特钢为例
02/27
本文是一篇审计论文,本文对抚顺特钢的财务舞弊手段、舞弊后果、舞弊动因进行了详细分析,并基于此提出了防范上市企业财务舞弊的对策。...
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基于生态产品价值实现的黄河上游生态补偿资金绩效审计评价思考
02/26
本文是一篇审计论文,笔者认为黄河流域的生态补偿机制可以有效改善流域生态系统外部性,高效的流域生态补偿机制可以把流域生态系统社会收益与成本差调整至最小,最大限度使得流域生态...
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基于审计冲突模型的审计失败探讨——以瑞华审计康得新为例
02/19
本文是一篇审计论文, 本文从与审计失败有关的文献入手,总结了相关学者关于审计失败的学术观点;之后介绍了审计失败的概念、本质及与其相关的理论;接下来,以 2013——2020 年我国证...
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R会计师事务所审计失败探讨
02/13
本文是一篇审计论文,本文存在一定的不足之处。首先,本文运用的是案例分析法,以会计师事务所为研究对象分析审计失败的深层次原因并提出相关对策。...
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W企业矿井规划变更项目环境绩效评价指标体系构建探讨
02/05
本文是一篇审计论文,笔者选取 W 企业矿井规划变更项目环境审计作为案例,旨在构建一套适合该企业进行环境绩效评价的指标体系,可用于该企业当前建设与后期更新改造中,也可为同行业内...
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X市突发性公共卫生事项跟踪审计评价探讨
01/30
本文是一篇审计论文,关于突发性公共卫生事项跟踪审计评价的研究,今后,该领域值得继续研究的问题有: (1)由于存在地域差异性,各地的审计标准都是因地而异,导致不同地域的突发性...
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基于冲突理论下的审计失败问题思考——以圣莱达审计失败为例
01/26
本文是一篇审计论文,本文针对审计失败的原因和审计失败的对策进行文献综述,以委托代理理论、“理性经济人假设”和GONE 理论为理论支撑,在此基础上通过审计冲突理论来分析在审计过程...
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S铁路公司采购业务内部控制案例思考
01/22
本文是一篇审计论文,全文结论如下:其一,本文通过针对性分析铁路企业的采购业务内部控制,丰富了采购业务内部控制案例的种类,在一定程度上对企业内部控制理论进行了检验。...
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J市城市生活垃圾分类绩效审计评价指标构建探讨
01/20
本文是一篇审计论文,本文虽然关注到了效益的全面研究,但是在指标的构建上也只是初步的探索,还存在很多的不足,望以后可以在更多学者的研究之上不断地进行丰富。...
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G省减税降费政策落实跟踪审计评价思考
01/15
本文是一篇审计论文,本文得出如下结论: 政策落实层面:G省减税降费政策落实情况总体良好,政策制定合法合规,内容一致,精神契合;能够积极配合上级部门,创新宣传手段,优化办税流...
审计论文范文
参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
- 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
- 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
- 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
- 安永会计师事务所对瑞幸咖啡审计风险12/03
- 基于业绩承诺的企业财务造假审计案例11/20
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