审计论文
论文精选审计论文范文
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转型升级制造企业的内部审计绩效评价探讨——以A公司为例
08/19
本文是一篇审计论文,笔者通过了解企业内部审计绩效的基本状况,可以发现在企业内部的绩效评价体系中,评价指标体系的选取往往有着难以协调的问题。...
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价值链视阈下增值型内部审计探讨——以房地产A企业为例
08/08
本文是一篇审计论文,笔者认为内部后勤环节主要包括土地、市场信息等要素,房地产企业在项目正式开发之前,需要根据以上要素做好充分的市场调研,研究项目的可行性。...
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经济责任审计项目管理流程优化探讨——以S省税务系统为例
07/30
本文是一篇审计论文,本文通过层次分析法,对审计项目流程影响因素进行了定量定性的评价,然后,仍然存在着部分无法精确定量、无法事先估算的因素,因此也很难对审计项目的时间进度。...
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基于风险导向审计理念的纳税评估案例探讨——以T房地产公司为例
07/20
本文是一篇审计论文,本文通过比较国内外纳税评估发展现状,选择以风险导向审计理论作为主要的理论基础,通过回顾我国纳税评估的发展历程及应用过程。...
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企业数字化转型对审计质量的影响探讨
07/09
本文是一篇审计论文,本文考察了在2015至2021年进行数字化转型的国内A股上市公司对其审计质量影响,和企业财务质量、内部控制质量和会计信息质量在企业数字化转型对审计质量影响路径中起...
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基于演化博弈论的审计任期对年报审计质量影响探讨
07/04
本文是一篇审计论文,本文从审计主体和审计客体两个角度出发,运用学习效应、熵理论、演化博弈论推导审计任期对审计质量的影响。...
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海洋资源资产离任审计质量探讨
06/24
本文是一篇审计论文,本文选取2011-2018年我国11个沿海省市为样本,使用熵值法对海洋资源资产离任审计质量及中介变量进行衡量。具体方法上,本文采用了双重差分法来进行相关研究。...
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商誉减值、关键审计事项与审计收费
06/16
本文是一篇审计论文,本文以2017—2020年中国沪、深两市A股上市公司为研究对象,基于委托代理理论、信息不对称理论和风险导向理论以及声誉溢价理论,实证考察了关键审计事项、商誉减值、...
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特殊关联方审计中法律核查手段的运用探讨——以立信所对华嵘控股审计为例
06/03
本文是一篇审计论文,笔者认为目前,关联方审计的研究趋势偏向于信息化与智能化相结合,在信息技术日新月异的今天,期待有更多学者对法律核查手段领域尤其新兴手段在特殊关联方交易审...
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注册会计师审计失败的原因及防范策略探讨——以瑞华会计师事务所为例
05/27
本文是一篇审计论文,笔者认为在国内的注册会计师行业环境中,存在许多亟待改善的问题,就有关监管部门而言,职责划分混乱无序是个非常严峻的问题,同时在处罚方面,形式非常单一。...
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货币资金审计风险防范策略思考——以2012-2021年证监会处罚的案件为例
05/18
本文是一篇审计论文,笔者通过对2012-2021年货币资金舞弊公司及证监会对相关涉及主体的处罚力度分析,可以看出货币资金舞弊的特征、原因和动机是多方面的。...
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注册制下IPO审计风险探讨
05/06
本文是一篇审计论文,本文通过对注册制及注册制IPO企业的分析,总结中注册制IPO审计风险主要集中在持续经营能力不稳定、内部控制不健全等诸多方面,分析出进行注册制下IPO企业审计活动。...
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内部控制质量、外部审计质量与现金流风险
04/25
本文是一篇审计论文,本文从内部控制和外部审计这两种公司内、外部治理机制的视角出发,利用2011-2020年我国沪、深两市A股上市公司数据为研究样本,实证检验了内部控制质量对现金流风险...
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整合审计对审计质量的影响思考——以海南橡胶为例
04/15
本文是一篇审计论文,本文通过对于相关文献的梳理、对上市公司审计数据的整理、对问卷调查的分析统计、以及对海南橡胶案例公司的分析....
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J区R国有企业领导人经济责任审计案例探讨
04/05
本文是一篇审计论文,本文通过阅读文献,结合现状,对J区R国有企业领导人经济责任审计过程中存在的问题和成因进行了梳理和分析。分析发现,就审计本身来说,存在审前调查不足、审计组...
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乡村振兴视角下专项资金审计评价思考——基于S市的案例
03/27
本文是一篇审计论文,本文基于委托代理理论、公共受托责任观和绩效审计“5E”理论,从界定乡村振兴资金类别入手,探讨乡村振兴专项资金的审计要素,并在资金绩效审计评价方面。...
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基于服务职能的铁法煤业集团内部审计信息化思考
03/17
本文是一篇审计论文,本文通过分析铁法煤业集团内部审计实际情况,总结工作过程中存在的问题,根据企业实际需要,提出构建内部审计信息系统,通过对内部审计及内部审计信息系统进行研...
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客户集中度对审计质量的影响思考
03/07
本文是一篇审计论文,本文使用四种不同的变量定义方式度量客户集中度,研究了客户对企业审计质量的影响。此外,本文还进一步研究了产权性质、公司治理对客户集中度影响审计质量的调节...
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基于管理学及心理学模型下内部审计评价指标思考——以x油气田公司为例
02/25
本文是一篇审计论文,本文以平衡计分卡、麦肯锡7s模型为基础选取并设计了评价指标,运用层次分析法并借助问卷与访谈进行了赋值,再利用JD-R模型分析并修改权重。...
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会计师事务所声誉对审计质量的影响思考——基于事务所排名的经验证据
02/11
本文是一篇审计论文,本文的研究基于会计师事务所整体排名声誉进行,并未对各分所的审计质量加以考量,且各审计实务实际由事务所合伙人牵头完成,本文并未对实际负责审计工作的审计师...
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参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
- 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
- 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
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