内部审计论文
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基于风险导向的A银行内部审计优化思考
本文是一篇审计论文,本研究综合运用了如下方法对A银行应用风险导向内部审计进行探讨:文献资料法、案例分析法。...
2022-10-21 -
[审计论文]
内部审计信息系统绩效评价指标体系思考
本文是一篇审计论文,内部审计信息化建设是国家与企业共同面临的一个重大课题,大家都在共同努力推动内部审计信息化以期内部审计工作流程标准化、内部审计工作效率化。...
2022-09-24 -
[审计论文]
PM集团内部审计信息化体系建设探讨
本文是一篇审计论文,本文研究的目的是分析 PM 集团的的实际情况,采用实地调查、文献研究等方法,为 PM 集团设计建设一个符合其内部审计需求的审计信息化系统,助力PM 集团审计部人员提...
2022-04-26 -
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SX公立医院内部审计质量控制探讨
本文是一篇审计论文,本文从 SX 公立医院审计现状分析到医院的内审质量控制基本情况,并开展问卷调查深入分析存在的问题及其成因,并为解决问题构建适用于 SX 公立医院的内部审计质量控...
2022-04-13 -
[审计论文]
Y企业集团财务共享模式下内部审计优化探讨
本文是一篇审计论文,本文具体结论如下:财务共享模式确实影响了 Y 企业集团的内部审计,表现在为内部审计方式方法和途径、内部审计成本和效率、审计证据的真实可靠性等多个方面...
2022-03-11 -
[审计论文]
基于风险导向的A公司内部审计改进思考
本文是一篇内部审计论文,为了保障 A 公司风险导向内部审计改进方案能够得到充分应用,本文从五大方面提出了相应的保障措施,分别为:建立风险管理部门、提高组织协同效用等组织保障。...
2022-01-03 -
[审计论文]
T公司工程项目内部审计优化探讨
本文是一篇审计论文,本文作者通过对全过程内部跟踪审计模式的研究,并将其运用到T公司K镇气化工程项目中。全过程内部跟踪审计模式下工作涉及到K镇气化工程项目施工的各个阶段。...
2021-10-18 -
[审计论文]
基于业审融合的增值型内部审计体系探讨——以A公司为例
本文是一篇审计论文,本文基于目前增值型内部审计理论研究情况,通过对增值型内部审计、业审融合的相关文献回顾和理论基础的学习,初步探析了业审融合与增值型内部审计的关系。...
2021-06-24 -
[审计论文]
基于平衡计分卡的Z集团内部审计绩效评价探讨
本文是一篇审计论文,本文的主要研究成果如下:(1)根据 Z 集团实际情况和工作需要,为其建立了内部审计绩效评价指标体系。指标体系的指标总共分为三级,将 Z 集团内部审计绩效效果。...
2021-05-30 -
[审计论文]
GS银行内部审计绩效评价问题研究
本文是一篇审计论文,笔者认为优秀的内部审计人员,其掌握的职业技能不应仅仅局限在所学专业之中。对于 GS 银行而言,内部审计人员除应有过硬的专业知识、专业技能外,对 GS 银行的主要...
2021-04-24 -
[审计论文]
D公司价值增值型内部审计的应用探讨
本文是一篇审计论文,本文是一篇审计论文,增值型内部审计的实施,首先需要建设鼓励创新、双向合作的审计环境。在具体实施过程中,增加其他部门员工的参与度,制定员工自评制度。...
2021-02-04 -
[审计论文]
TCNS银行风险导向内部审计体系范文研究
本文是一篇审计论文研究,通过本文对风险导向内部审计的研究,得出以下结论:传统查错纠弊的内部审计模式已经不能适应日益复杂的经营环境和不断变化的经营风险,...
2021-01-22 -
[审计论文]
基于绩效棱柱法的A公司内部审计绩效评价研究
本文是一篇审计论文研究,本文以众多学者先前的研究为基础,通过实地调查,对 A 公司内部审计绩效评价体系存在的问题和不足进行了全面分析,找出了原因。...
2020-12-29 -
[审计论文]
H民营中小房地产企业内部审计控制问题探
本文是一篇审计论文,本文以委托代理理论和控制论为基础,从内部控制的五要素出发加以详解,对 H 公司开发流程四个阶段。...
2020-11-20 -
[审计论文]
民营企业内部审计高质量发展路径研究——以DH集团为例
本文是一篇审计论文研究,本研究的研究目的是为民营企业内部审计实现高质量发展提供理论和实践依据,解决内部审计在发展过程中...
2020-10-15 -
[审计论文]
地方政府投融资平台内部审计控制研究——以“HT”公司为例
本文是一篇审计论文研究,本文站在内部控制的角度,将融资平台,地方政府和金融机构有机结合,提出融资平台针对完善这三者之间关系的内部控制路径。...
2020-09-30 -
[审计论文]
行政事业单位内部审计控制问题探讨——以JX县人社局为例
本文是一篇审计论文研究,笔者认为只有领导充分认识了内部控制的重要性,主动学习了解内部控制相关知识,并向下贯彻内部控制思想,才能使单位上下统一,形成合力,为内部控制的建设。...
2020-09-23 -
[审计论文]
G集团的内部审计控制研究
本文是一篇审计论文研究,本文根据发现问题提出了 G 集团内部控制优化建议,其一,加强内部环境整改,任用有能力管理层、权力移交、调整基层组织结构、科学轮岗晋升制度、企业文化强化...
2020-08-04 -
[审计论文]
国有企业党组织领导内部审计研究——以中国铜业为例
本文是一篇审计论文研究,本文基于新时代中国特色社会主义的时代背景,研究了极具中国特色的内部审计领导体制——国有企业党组织领导内部审计,具体研究了国有企业党组织领导内部审计...
2020-07-04 -
[审计论文]
京煤集团有限公司内部审计绩效评价研究
本文是一篇审计论文研究,本文针对京煤集团内部审计绩效评价存在的问题进行深入研究,以绩效棱柱理论为基础,结合模糊层次分析法分析了京煤集团内部审计存在的问题并提出对策建议。...
2020-06-30 -
[审计论文]
Y企业内部审计质量管理诊断研究
本文是一篇审计论文,本文以经济全球化,信息化进步,外部竞争环境加剧等为背景,结合现实工作情况,通过对 Y 公司高中低层管理人员和内外部专兼职审计人员的访谈、问卷情况的详细分析...
2020-06-02 -
[审计论文]
价值链视角下的纺织企业内部审计控制研究--以*ST中绒为例
本文是一篇审计论文,本文通过对价值链、内部控制评价相关文献的整理,依托于价值链理论以*ST 中绒为研究对象对纺织企业内部控制进行研究,得出了以下几点结论:第一,本文在借鉴相关...
2020-05-21 -
[审计论文]
生命周期视角下的制药企业内部审计控制评价与优化研究--以海正药业为例
本文是一篇审计论文,本文将生命周期理论运用到企业内部控制的研究中,采取时序全局主成分分析法研究不同生命周期下制药企业内部控制的表现特征,再利用案例分析法对海正药业做出深入...
2020-05-15 -
[审计论文]
风险导向内部审计模式在基层央行的应用研究——以QZ市支行信息安全管理为例
本文是一篇审计论文,本文结合信息安全管理和风险导向内部审计的相关理论,以风险导向为切入点,对基层央行信息安全风险管理体系进行研究。在分析评价基层央行信息安全管理内部审计现...
2020-05-07 -
[审计论文]
XM商业银行对公授信业务内部审计问题探析
本文是一篇审计论文,随着中国经济发展进入新常态,商业银行金融市场参与程度的提高,商业银行对公授信业务得到了较大程度的发展。但是,近年来,全球金融市场依旧动荡不断。...
2020-05-02 -
[财务管理论文]
财务风险管理视角下的ZN集团公司内部审计体系研究
本文是一篇财务管理论文研究,本文在研读、借鉴、考证了大量国内外相关文献的基础上,依据全面风险管理理论、内部审计和委托代理理论,以 ZN 集团公司内部审计体系为依托。...
2020-05-01 -
[审计论文]
J省税务局S局“三公”经费内部审计控制案例分析
本文是一篇审计论文研究,本文以行政事业单位内部控制理论为基础,讨论了“三公”经费业务主要特征、主要风险点、控制活动、控制评价与监督,探讨了 J 省税务局 S 局“三公”经费内部控...
2020-04-09 -
[审计论文]
基于公司治理的内部审计机制建构--以A公司为例
本文是一篇审计论文,本文主要针对基于公司治理角度下 A 公司内部审计进行了研究,首先介绍了公司内部审计研究的背景与意义,并对有关内部审计、公司治理以及两者之间关系的文献进行了...
2020-04-04 -
[审计论文]
商业银行内部审计质量优化研究--以中国银行N分行为例
本文是一篇审计论文研究,本文以中国银行 N 分行为研究背景,结合内部审计质量的有关理论及中国银行N 分行内部审计工作的实际情况,对其中存在的问题进行了深层次的分析研究。...
2020-04-03 -
[审计论文]
风险管理视角下内部审计研究--以YZJ药业集团为例
本文是一篇审计论文研究,本研究重点还是集中在概念层面,没有创建出一套完善的理论体系,使得内部审计实践工作的开展无据可寻。鉴于此,本文在对国内外相关研究成果进行整合分析。...
2020-04-01 -
[审计论文]
企业内部审计对风险管控的作用研究--以T公司为例
本文是一篇审计论文,本文基于对国内外研究文献的参考,根据风险管控以及内部审计等理论,使用案例研究分析方法,从风险管控这一方面对 T 公司的内部审计展开了较为深入地分析。...
2020-03-25 -
[行政管理论文]
行政管理视角下中国领导干部政绩考核中内部审计结果运用研究
本文是一篇行政管理论文,本文在分析研究单位内部管理领导干部政绩考核中内部审计结果运用的现行规定和现实实践的基础上,发现不少问题亟待解决,如内部审计结果在领导干部政绩考核中...
2020-02-14 -
[审计论文]
Z旅游企业销售与收款业务内部审计控制案例研究
本文是一篇审计论文,本文选取了Z旅游企业为案例公司,并以内部控制理论为基础,结合销售与收款业务的相关内部控制方法,分析了Z旅游企业在销售与收款业务方面的内部控制状况。...
2020-01-24 -
[审计论文]
GK集团公司内部审计体系优化研究
本文是一篇审计论文,本文从介绍企业内部审计的内涵和审计的相关理论基础为出发点,以 GK 集团公司内部审计体系为研究对象,结合其内部审计体系的发展现状,阐述其内部审计体系的现状...
2019-12-05 -
[审计论文]
内部审计外包问题探究--以MF公司为例
本文是一篇审计论文,本文对 MF 公司内部审计外包案例进行研究,主要结合文献研究法、层次分析法并辅以案例进行研究。...
2019-12-01 -
[学位论文]
增值型内部审计的问题及解决对策
内部审计相关理念的不断迅速发展以及审计观念的飞速演进致使我国诸多大小型的企业对于与内部审计相关的发展动态投入越来越多的注目,由此,增值型内部审计的新理念被众多企业逐渐的实...
2019-11-28 -
[审计论文]
风险导向内部审计在房地产领域的应用研究--以万科公司为例
本文是一篇审计论文,本文通过研究,得出以下结论:万科房地产企业建设了合理的企业内部风险体系与完整的审计项目执行流程,内部审计在整个公司受到重视,现存的风险评估体系也比较全...
2019-11-03 -
[审计论文]
基于平衡计分卡的L矿业公司内部审计绩效评价体系研究
本文是一篇审计论文,本文以平衡计分卡为基础,将绩效评价与内部审计相互融合,构筑内部审计绩效评价体系,以达到改善运营质量、增加经营价值、提升市场抵御风险能力,促进企业健康。...
2019-10-15 -
[审计论文]
江西兴铁产业投资基金内部审计问题探析
本文是一篇审计论文,本文拟选取江西兴铁产业投资基金为例,通过对该案例的研究深入分析江西兴铁产业投资基金内部审计的现状,指出兴铁内部审计存在的问题及产生原因,最后提出完善企...
2019-08-19 -
[审计论文]
HA电视剧项目内部审计研究
本文是一篇审计论文,本文以 HA 电视剧项目为例,从项目前期准备、拍摄制作和验收结算后评价几个阶段重点介绍了审计过程。在审计准备阶段,本文主要从审计目标、审计时间范围和人员分...
2019-07-08 -
[审计论文]
Y租赁公司飞机租赁业务内部审计控制案例研究
本文是一篇审计论文,本文的研究为我国飞机租赁公司内部控制体系的构建提供理论上的借鉴意义,并有利于我国飞机租赁业务在实务中的发展与完善。...
2019-06-25 -
[审计论文]
哈尔滨银行内部审计现存问题及改进策略研究
本文是一篇审计论文,本文旨在提升哈尔滨银行内部审计的管理能力,同时可以为城市商业银行内部审计理论的发展和实践提供借鉴和参考。...
2019-06-10 -
[审计论文]
NY银行信贷业务内部审计问题的探讨
本文是一篇审计论文,本文对 NY 银行的组织结构、信贷业务操作流程进行介绍。NY 银行信贷业务内部审计的现状从四个方面进行介绍:信贷业务内部审计的目标,信贷业务内部审计的重点。...
2019-06-02 -
[审计论文]
中国银行江西省分行银行承兑汇票业务的内部审计探讨
本文是一篇审计论文,本文将理论研究和案例分析相结合,对中行江西省分行银行承兑汇票业务的内部审计问题探讨一二。...
2019-05-23 -
[审计论文]
C交易市场商品棉交易内部审计控制案例研究
本文是一篇审计论文,针对本文涉及的大宗商品电子交易,学者们在分析国内现货市场的现状和问题的基础上,从多个角度提出了规范大宗商品电子交易市场交易业务的措施,这也为本文研究...
2019-05-14 -
[审计论文]
艾安集团融入增值目标的内部审计体系构建研究
本文是一篇审计论文,本文选择艾安集团融入增值目标的内部审计体系构建作为研究主题,是想借助本案例反映出部分刚上市的民营公司的内部审计工作的不足与缺陷,并通过企业呈现出的这些...
2019-05-10 -
[审计论文]
“夫妻店”家族企业内部审计控制问题探析--以南菱汽车为例
本文是一篇审计论文,本文以新三板挂牌公司——广州市南菱汽车股份有限公司为研究案例,以“夫妻店”家族企业内部控制为研究对象,探讨了“夫妻店”家族企业内部控制的实务问题。...
2019-05-04 -
[审计论文]
ST华泽关联交易内部审计控制问题探讨
本文是一篇审计论文,本文主要运用规范性的研究方法。阅读和收集与关联交易、内部控制、关联交易内部控制有关的文献资料,对国内外学者在这些方面的研究成果进行归纳整理,做出文献评...
2019-04-27 -
[审计论文]
典当企业内部审计控制关键流程设计——以J典当行为例
本文是一篇审计论文,本文首先分析了国内外内部控制理论研究现状,介绍了典当企业内部管控的基础理论体系。参考国内外企业的管控现状和所取得的成绩,结合内部控制理论,深入讨论内部...
2019-03-14 -
[审计论文]
D商业银行增值型内部审计问题研究
本文是一篇审计论文,本文以 D 商业银行内部审计为研究案例,根据其存在的内部控制体系中存在的问题,尤其是内部审计相关问题,提出具体的解决的办法和有效的措施。...
2019-03-08 -
[审计论文]
Z公司薪酬业务循环内部审计控制研究
本文是一篇审计论文,本文采用文献研究法和案例分析法,以 Z 公司的薪酬业务循环内部控制为研究对象,以内部控制理论框架为基础,以公司经营目标为导向,以公司未来的发展战略为出发点...
2019-03-07 -
[审计论文]
PQ公司内部审计改进研究
本文是一篇审计论文,本文以内部审计理论为基础,以PQ公司为研究对象,阐述和分析了该公司在内部审计独立性、审计范围、审计资源、审计计划、审计工作底稿以及审计后续整改情况等方面...
2019-01-20 -
[审计论文]
PZH公司风险管理内部审计案例研究
本文是一篇审计论文,本文在已有的理论基础上,通过案例分析、定量分析等研究方法,结合 PZH公司基本情况,对 PZH 公司风险管理内部审计进行深入剖析和研究。...
2019-01-07 -
[审计论文]
NF公司增值型内部审计问题研究
本文是一篇审计论文,本文采用文献研究和案例分析的方法,梳理收集到的 NF 公司的资料,将理论与实际联系起来对该公司的增值型内部审计实施情况进行研究。...
2019-01-05 -
[审计论文]
内部审计视角下的高校建设项目跟踪审计研究--以YK大学新校区为例
本文是一篇审计论文,本文参考借鉴了国内外文献的研究成果,选择了 YK 高校新校区建设项目为案例,对建设项目跟踪审计实际应用情况进行了比较全面的分析和研究,找出高校建设项目跟踪...
2018-12-28 -
[审计论文]
L公司内部审计增值研究
本文是一篇审计论文,本文以大型国有化工企业L公司为例,在总结概况国内外相关研究成果的基础上,结合L公司的经营环境和内部审计实际现状,提出总体发展目标和计划,针对其在内部审计...
2018-12-14 -
[审计论文]
TC保险公司内部审计信息化建设研究
本文是一篇审计论文,本研究以TC保险公司内部审计信息化建设为切入点,详细梳理了内部审计信息化国内外相关研究文献,阐述了内部审计信息化相关理论,并辅之以流程再造理论、内部控制...
2018-12-07 -
[审计论文]
J公司供应链内部审计问题研究
本文是一篇审计论文,本文以J公司供应链内部审计案例为基础,找出J企业供应链内部审计中的问题,并为其提出相应的解决方案,以期能为广大企业关于供应链内部审计的了解和完善提供思路...
2018-12-07 -
[审计论文]
VBM视角下内部审计增值服务研究--以J集团为例
本文是一篇审计论文,论文选择以J集团为研究的对象,阐明了J集团VBM视角下具有价值增值性的内部审计服务的路径及具体应用分析,通过论文的阐述,发现了内部审计的增值性服务能够给公司...
2018-12-07 -
[审计论文]
BF集团服务型内部审计体系构建研究
本文是一篇审计论文,本研究以BF集团内部审计部门内部审计现状为切入点,详细梳理了服务型内部审计相关文献进行了相关评述,阐述了服务型内部审计相关理论。...
2018-12-07 -
[审计论文]
大数据环境下内部审计信息化研究--以S公司为例
本文是一篇审计论文,笔者以S公司为目标,对S公司的内部审计信息化程度进行探索,发现问题并且找到对应的解决方式,从而对企业内部所面临的真实问题进行分析和解决,也可以为其他企业...
2018-12-07 -
[论文提纲]
民营上市企业内部审计工作研究论文提纲
本文是一篇论文提纲,论文提纲从中心论点出发,决定材料的取舍,把与主题无关或关系不大的材料毫不可惜地舍弃,尽管这些材料是煞费苦心费了不少劳动搜集来的。有所失,才能有所得。...
2018-09-18 -
[财务管理论文]
内部审计能够抑制哪一类高管腐败财务管理研究?
本文是一篇财务管理论文,本文利用 2007-2012 年沪深 A 股上市公司相关数据,基于内部审计独立性和专业胜任能力构建了内部审计质量的两因素交乘模型,我们实证验证了内部审计能否抑制高管...
2018-04-30 -
[会计论文]
房地产企业风险导向内部审计体系的构建与研究
本文是会计论文,本文对风险导向审计在房地产企业应用的现状、迫切性及基本程序等问题进行了深入探讨;在此基础上构建了YX地产风险导向内部审计模式。...
2015-12-26 -
[经济论文]
当代风险导向审计模型之企业内部审计研究
本文是财政审计论文,在审计准备阶段确定审计目标时需要与企业目标联系起来,这就需要考虑企业面临的风险。本文在说明企业需要考虑的各种风险时并不是简单的以文字描述的。...
2015-03-19 -
[经济论文]
单位集团内部审计品质监管概述
本文是财政审计论文,本文选择研究我国企业集团的内部审计质量控制,是由于我国的企业集团具有一定的特殊性,而这种特殊性主要表现为两个方面:一方面是我国与国家发达国家内部审计。...
2014-08-20 -
[经济论文]
我国内部审计品质外部估测有关问题研究
本文是财政审计论文,内部审计质量外部评估作为对内部审计质量最客观公正的监督、评价方式,是当前内部审计工作转型与发展的需要,是完善内部审计质量监督机制的需要。...
2014-08-14 -
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广播电视业内部审计之现况及对策概述
实行对领导干部和有关公司经理的任期经济责任审计制度,对于加强对干部及下属企业经理的管理和监督,正确评价干部任期内的经济责任,促进勤政廉政,全面履行职责,保障国有资产保值增...
2013-10-02 -
[经济论文]
SK单位内部审计分析
国有企业内部审计理论经过长时间的发展,已经从传统的“查错纠弊”向“帮助企业增加价值”发展,内部审计可以通过为企业内部管理提供评价咨询等服务来促进企业治理目标的实现。...
2013-09-06