审计论文
论文精选审计论文范文
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重大政策措施落实跟踪审计对国有企业创新影响的思考——以华东科技为例
11/24
本文是一篇审计论文,本文以华东科技作为案例进行分析,主要研究了跟踪审计对国有企业研发创新的影响。表现为:华东科技通过在决策层进行整改、增加研发投入金额来增强研发力度。...
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基于业绩承诺的企业财务造假审计案例探讨——以*st航通为例
11/20
本文是一篇审计论文,本文的主要结论有:在并购时,公司为了获得较高的估值而做出过高的业绩承诺,企业的管理层受到较高的业绩压力,进而会披露失真的信息,带来审计风险。...
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立信会计师事务所财务报表审计失败案例探讨
11/16
本文是一篇审计论文,本研究从财务报表审计的角度出发,探寻了立信所审计失败的原因并得出启示,在具有针对性的同时缺乏些许普适性,作为一名审计专业的学生,除了可以研究单一所。...
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做空机构尽调审计对独立审计的启示——以浑水调查瑞幸咖啡为例
11/12
本文是一篇审计论文,笔者认为做空机构尽职调查的逻辑思维和独立审计的逻辑思维高度相似,审计方法也存在一致性,然而二者调查出的结果却有很大的不同。其根本原因在于独立审计不仅仅...
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影视企业收入审计难点及策略探讨——以北京文化追溯调整收入为例
11/08
本文是一篇审计论文,本文的研究结论如下:1、注册会计师应当充分行业背景,了解影视企业收入审计面临的各方面影响因素,结合相关财务指标,分析收入存在的风险,有效识别与评估风险...
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在职硕士论文范文5篇「审计论文」
11/05
本文是一篇审计论文范文,主要以《供应链金融与审计费用 ——来自我国上市公司的经验证据》、《股权集中度、媒体报道与股价崩盘风险》、《管理者权力、技术创新与审计风险溢价》。...
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大数据技术在大气污染防治审计中的推广思考范文--以H市为例
10/31
本文是一篇审计论文,本文通过对国内外相关文献及理论基础进行了整理和归纳,选取了 H 市开展的大气污染防治审计作为研究案例。将大数据技术应用于个审计流程进行了分析介绍。...
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银河生物内控重大缺陷的成因及其经济后果探讨范文
10/27
本文是一篇审计论文,本文选取银河生物为研究对象,从银河生物 2015 年提出转型战略以来,业绩不断下滑,公司开始出现内控缺陷,且 2018 年和 2019 年连续 2 年被审计师出具否定内控审计意见...
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广州市越秀区老旧小区微改造项目绩效审计评价探讨
10/24
本文是一篇审计论文,本文从审计的视角出发,以越秀区老旧小区微改造项目为研究对象,借鉴和总结国内专家、学者对不同省市区老旧小区改造项目综合绩效评价分析的基础上。...
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文化传媒行业关键审计事项探讨——以A股四家公司的商誉减值事项为例
10/22
本文是一篇审计论文,笔者认为配合注册会计师工作。关键审计事项是从注册会计师与管理层沟通过并确认不存在问题的事项中选择的,注册会计师与管理层的沟通是否有效对关键审计事项披露...
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T公司工程项目内部审计优化探讨
10/18
本文是一篇审计论文,本文作者通过对全过程内部跟踪审计模式的研究,并将其运用到T公司K镇气化工程项目中。全过程内部跟踪审计模式下工作涉及到K镇气化工程项目施工的各个阶段。...
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HQ公司施工项目绩效审计评价
10/14
本文是一篇审计论文,本文在研究过程中还有诸多不足。例如,指标的选取和权重的确定主要由专家打分确定,评价结果的主观人为影响不可避免,一定程度上造成准确性偏差,需要进一步的完...
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内部控制否定审计意见的经济后果及治理策略思考——以*ST辅仁为例
10/09
本文是一篇审计论文,本文以*ST 辅仁为研究对象,整理和分析了*ST 辅仁存在的内部控制缺陷及其产生根本原因,并对上市公司披露内部控制否定审计意见产生的经济后果进行了探究。...
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X旅行社分公司负责人经济责任审计指标体系研究
10/05
本文是一篇审计论文,本文根据《规定》、《中国注册会计师执业准则》、《旅行社等级划分与评定》、《分公司负责人的岗位职责说明》,再结合企业实际情况,第一层次由七个指标构成。...
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事务所内部治理对审计质量的影响——以X事务所为例
10/01
本文是一篇审计论文,本文主要在学习相关理论以及解读中注协公告的《会计师事务所内部治理指南》等法律规范的基础上,提出了广义的会计师事务所内部治理基本含义,并结合审计质量影响...
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双审计模式下非标审计意见对股权资本成本的影响研究
09/29
本文是一篇审计论文,笔者基于边际效应递减理论分析可能的原因在于,投资者可以从企业季报、半年报等公告中获取企业财务报表相关的信息,并且对未来企业财务状况做出预测。...
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基于现代风险导向审计模型的事务所审计流程优化研究——以LT公司审计为例
09/28
本文是一篇审计论文,本文基于 LT 公司的审计实例展示了传统风险导向审计存在的缺陷,并进行了系统的原因分析。然后通过对现代风险导向审计实施情况,对 LT 公司以前的审计流程进行了优...
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上市公司关键审计事项持续信息增量思考
09/17
本文是一篇审计论文,本文通过基于余弦定理的文本相似度 51tools 工具统计了 2017-2018 年与2018-2019 年沪深主板上市公司关键审计事项的文本相似度,分析了影响关键审计事项持续信息增量的影响...
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HY集团经济效益审计问题探讨
09/15
本文是一篇审计论文,笔者认为“逆全球化”思潮和保护主义势力不断影响着宏观环境,主要政策趋势和效应存在很大的变数,明显增加了许多经济不稳定、环境不确定的因素。...
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硕士论文范文参考5例「审计论文」
09/13
本文是一篇审计论文范文,主要以《审计师视角下借壳上市审计失败研究 ——基于立信审计康华农业失败案例》、《中英制造业企业关键审计事项披露比较研究》为例介绍写作方法。...
审计论文范文
参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
- 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
- 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
- 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
- 安永会计师事务所对瑞幸咖啡审计风险12/03
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