审计论文
论文精选审计论文范文
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G白酒公司产品质量内部控制案例探讨
01/02
本文是一篇审计学论文,笔者认为随着时代的发展与进步,市场经济的发展将推动白酒市场不断发展适应新的消费需求。白酒公司的发展基石就是产品质量,因此白酒公司的产品质量内部控制的...
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长江流域环境审计协同治理:一个理论框架
01/02
本文是一篇审计学术论文,笔者认为构建流域环境审计大数据平台。一是搭建流域生态环境审计云平台,通过集中采集、多维整合不同层级、不同项目的数据资源,形成数据集成效应,精准锁定...
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Z局政府采购业务内部控制案例研探讨
01/02
本文以 Z 局为案例,笔者认为采购规模的不断扩大为政府采购的管理活动带来了更严峻的挑战,同时政府采购成为公共财政支出重要领域的现实使得其必然成为政府工作中关注的重点。...
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“立案即停”对瑞华会计师事务所的影响探讨
12/26
本文是一篇审计论文,本文分析了两种制度之间存在的矛盾,得出了虽然“立案即停”制度在一定程度上增强了事务所内部的相互监督,但是存在过度连带的可能的结论。...
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SX会计师事务所审计人员个性特征对审计职业判断影响的思考
12/23
本文是一篇审计论文,本文针对研究结果提出建议,从利用审计人员个性特征对审计职业判断正向影响的角度,为 SX 会计师事务所提高审计职业判断水平提出建议。...
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RC会计师事务所实质性分析程序的实施问题研究——以JZT医药公司为例
12/11
本文是一篇审计论文,笔者认为本文在研究的过程中还存在着不足,由于实践经历的限制,仅经历过 JZT股份有限公司这一家被审计单位的年报审计,归纳得出的问题,原因和建议可能具有行业...
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疫情防控经费物资跟踪审计评价指标体系构建探讨——以H省为例
12/07
本文是一篇审计论文,本文在对疫情防控经费物资的审计目标、审计主体审计对象等进行明确后,依托公共受托责任论、免疫系统论、国家治理理论,运用层次分析法和模糊综合评价法构建。...
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安永会计师事务所对瑞幸咖啡审计风险案例探讨
12/03
本文是一篇审计论文,本文在审计风险的概念框架以及相关理论依据的基础上,对安永会计师事务所审计瑞幸咖啡的案例进行描述,识别分析注册会计师在这一过程中所面临的的审计风险。...
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ZX会计师事务所对山东新绿审计失败案例思考
11/28
本文是一篇审计论文,笔者认为东新绿公司作为因财务造假被摘牌的第一股,在 2019 年被证监会处罚,在案例本身的选择上具有创新性和时效性。通过对 ZX 会计师事务所对山东新绿审计失败的...
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重大政策措施落实跟踪审计对国有企业创新影响的思考——以华东科技为例
11/24
本文是一篇审计论文,本文以华东科技作为案例进行分析,主要研究了跟踪审计对国有企业研发创新的影响。表现为:华东科技通过在决策层进行整改、增加研发投入金额来增强研发力度。...
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基于业绩承诺的企业财务造假审计案例探讨——以*st航通为例
11/20
本文是一篇审计论文,本文的主要结论有:在并购时,公司为了获得较高的估值而做出过高的业绩承诺,企业的管理层受到较高的业绩压力,进而会披露失真的信息,带来审计风险。...
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立信会计师事务所财务报表审计失败案例探讨
11/16
本文是一篇审计论文,本研究从财务报表审计的角度出发,探寻了立信所审计失败的原因并得出启示,在具有针对性的同时缺乏些许普适性,作为一名审计专业的学生,除了可以研究单一所。...
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做空机构尽调审计对独立审计的启示——以浑水调查瑞幸咖啡为例
11/12
本文是一篇审计论文,笔者认为做空机构尽职调查的逻辑思维和独立审计的逻辑思维高度相似,审计方法也存在一致性,然而二者调查出的结果却有很大的不同。其根本原因在于独立审计不仅仅...
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影视企业收入审计难点及策略探讨——以北京文化追溯调整收入为例
11/08
本文是一篇审计论文,本文的研究结论如下:1、注册会计师应当充分行业背景,了解影视企业收入审计面临的各方面影响因素,结合相关财务指标,分析收入存在的风险,有效识别与评估风险...
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在职硕士论文范文5篇「审计论文」
11/05
本文是一篇审计论文范文,主要以《供应链金融与审计费用 ——来自我国上市公司的经验证据》、《股权集中度、媒体报道与股价崩盘风险》、《管理者权力、技术创新与审计风险溢价》。...
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大数据技术在大气污染防治审计中的推广思考范文--以H市为例
10/31
本文是一篇审计论文,本文通过对国内外相关文献及理论基础进行了整理和归纳,选取了 H 市开展的大气污染防治审计作为研究案例。将大数据技术应用于个审计流程进行了分析介绍。...
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银河生物内控重大缺陷的成因及其经济后果探讨范文
10/27
本文是一篇审计论文,本文选取银河生物为研究对象,从银河生物 2015 年提出转型战略以来,业绩不断下滑,公司开始出现内控缺陷,且 2018 年和 2019 年连续 2 年被审计师出具否定内控审计意见...
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广州市越秀区老旧小区微改造项目绩效审计评价探讨
10/24
本文是一篇审计论文,本文从审计的视角出发,以越秀区老旧小区微改造项目为研究对象,借鉴和总结国内专家、学者对不同省市区老旧小区改造项目综合绩效评价分析的基础上。...
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文化传媒行业关键审计事项探讨——以A股四家公司的商誉减值事项为例
10/22
本文是一篇审计论文,笔者认为配合注册会计师工作。关键审计事项是从注册会计师与管理层沟通过并确认不存在问题的事项中选择的,注册会计师与管理层的沟通是否有效对关键审计事项披露...
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T公司工程项目内部审计优化探讨
10/18
本文是一篇审计论文,本文作者通过对全过程内部跟踪审计模式的研究,并将其运用到T公司K镇气化工程项目中。全过程内部跟踪审计模式下工作涉及到K镇气化工程项目施工的各个阶段。...
审计论文范文
参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
- 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
- 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
- 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
- 安永会计师事务所对瑞幸咖啡审计风险12/03
- 基于业绩承诺的企业财务造假审计案例11/20
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