审计论文
论文精选审计论文范文
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乡镇领导干部经济责任审计评价指标体系构建思考——以A镇为例
10/17
本文是一篇审计论文,笔者通过层次分析法的运用,构建出了一套乡镇领导干部经济责任审计评价指标体系,以A镇镇长经济责任审计案例对评价指标体系进行可行性验证。...
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公司经营战略差异对审计报告时滞影响思考
10/10
本文是一篇审计论文,本文在梳理前人研究基础之上,从审计角度出发探讨公司经营战略差异对审计报告时滞的影响机制。首先对公司经营战略差异及审计报告时滞相关的研究文献进行回顾总结...
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我国精准扶贫政策落实跟踪审计探讨——基于审计署结果分析
09/27
本文是一篇审计论文,笔者认为我国尚未形成一套科学且统一的精准扶贫政策跟踪审计评价体系,不能很好地考察精准扶贫政策措施的实施效果以及其跟踪审计的有效性。...
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内部审计信息系统绩效评价指标体系思考
09/24
本文是一篇审计论文,内部审计信息化建设是国家与企业共同面临的一个重大课题,大家都在共同努力推动内部审计信息化以期内部审计工作流程标准化、内部审计工作效率化。...
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企业数字化转型对审计定价的影响探讨——基于中介效用视角
09/13
本文是一篇审计论文,本文以我国2010-2020年沪深A股上市公司为研究样本,探讨数字化转型对审计定价的影响以及企业财务质量、内部控制质量、会计信息质量在数字化转型对审计定价的影响中...
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兴华会计师事务所审计质量控制问题的探讨
08/29
本文是一篇审计论文,本文遵循“理论概述—案例分析—问题探究—原因剖析—对策提出”的研究思路,着手开展兴华会计师事务所审计质量控制研究。...
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上市公司、会计师事务所与政府间的审计博弈探讨
08/08
本文是一篇审计论文,本文以审计过程中政府、会计师事务所以及上市公司三方的相互博弈为研究对象,引入复制动态方程、演化博弈论的研究手段,一方策略的选定是以另外两方的实时行为。...
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农业行业关键审计事项披露探讨——以牧原股份为例
08/06
本文是一篇审计论文,本文通过搜集农业行业2017~2020年披露的关键审计事项,并结合行业代表性企业案例对其开展分析,发现农业行业存在模板化严重、披露数量少、不能持续带来信息增量。...
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乡镇党政主要领导干部经济责任审计问题及策略思考——以D县为例
07/21
本文是一篇审计论文,本文在借鉴相关理论的基础上,通过对M镇党政主要领导干部经济责任审计情况进行具体分析。...
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高新技术企业审计风险探讨——以科大讯飞为例
07/12
本文是一篇审计论文,本文主要研究了高新技术企业审计风险的识别与应对措施,并以科大讯飞为例,分析高新技术企业可能面临的审计风险以及应对策略。...
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JN住房公积金管理中心内部控制问题与对策研究
07/03
本文是一篇审计论文,在论文写作过程中,由于作者本人知识水平和自身视野的限制,即使在参考了大量住房公积金方面的内控文章以及中心内部资料,仍然有可能存在做的不足的地方。...
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内部控制视角下HK公司整合审计探讨
07/02
本文是一篇审计论文,本文基于企业和职业人员双方存在的问题,提出优化整合审计过程的策略和建议:企业转变对内控建设的误解和思路,加强内部控制建设和运行;强化职业人员的风险防控...
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建筑企业内部控制问题及改进策略探讨——以中建一局A公司为例
06/13
本文是一篇审计论文,本文以中建一局 A 公司为实例,进行案例的引入、分析和研究,了解中建一局 A公司内部控制的现状、分析中建一局 A 公司内部控制存在问题的原因并提出改进对策。...
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X审计局审计外包质量控制问题探讨
06/02
本文是一篇审计论文,笔者认为针对本案例,政府急需健全中介机构准入制度、完善合同管理、健全中介机构审计工作质量评分体系以及加强跟踪和沟通,牢牢把握审计外包的质量。...
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X市中小学教育专项资金绩效审计思考
05/29
本文是一篇审计论文,本文研究教育专项效率、效果,可以从国家审计的角度出发,帮助国家财政管控教育专项,以弥补市场调节的缺失。X 市 2019年政府出台了“三年行动计划”。...
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保障性安居工程跟踪审计思考——以X市C区审计项目为例
05/25
本文是一篇审计论文,经过本研究发现,西方发达国家关于住房保障政策方面起步较早且发展较为完善,相对应的法律法规也较为完善。...
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PPP项目跟踪审计推广探讨——以D县汽车小镇为例
05/18
本文是一篇审计论文,笔者依托跟踪审计相关基础理论,对我国 PPP 项目特点及审计实施现状进行分析,从投资规模、行业背景及建设内容等方面考量,选取当下具有代表性的 D 县汽车小镇 PP...
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S国有企业领导人员经济责任审计评价指标体系探讨
05/13
本文是一篇审计论文,本文基于对 S 国有企业经济责任审计评价指标的体系研究出发,基于层次分析法,依照适用性、系统性、定量和定性相结合的原则,从七个维度构建了 S 国有企业领导人员...
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K企业股权投资内部控制思考
05/06
本文是一篇审计论文,在本研究工作中,为保证最终结论的正确性,使用了多种方法,以个案研究法和文献研究法为例,主要对象是 K 企业,通过对其股权投资内部制度进行的深入研究。...
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PM集团内部审计信息化体系建设探讨
04/26
本文是一篇审计论文,本文研究的目的是分析 PM 集团的的实际情况,采用实地调查、文献研究等方法,为 PM 集团设计建设一个符合其内部审计需求的审计信息化系统,助力PM 集团审计部人员提...
审计论文范文
参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
- 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
- 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
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