审计论文
论文精选审计论文范文
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小型会计师事务所审计质量控制问题研究--以ZY事务所为例
08/17
本文是一篇审计论文,本文坚持理论与实践并用的原则,本着“寻找问题—分析问题—解决问题”的思路逐步展开。本文从审计质量控制产生的背景出发,在学习和归纳基本理论问题的基础上,...
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Y会计师事务所审计质量控制体系研究
08/15
本文是一篇审计论文,本文通过对Y会计师事务所审计质量控制的现状进行分析,从基于审计业务流程的角度查找其审计质量控制过程中存在的问题及原因,主要有:从事务所自身层面来说,事...
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A地产公司风险导向的工程审计应用研究
08/14
本文是一篇审计论文,本文即以A地产公司的工程审计存在问题为例,对工程中所包含的诸多问题做出具体的探讨与分析,如合同监管、质量验收标准、施工样板、维修台账、方案管理、招标管...
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董事高管责任保险对审计费用影响的研究--来自我国A股市场的经验证据
08/11
本文是一篇审计论文,本文将 D&O 责任保险纳入公司管理层和外部审计师的博弈模型中,通过博弈均衡分析得出结论:相比未投保 D&O责任保险的公司,审计师对投保 D&O 责任保险的公司实施高质...
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C市医疗保险基金审计案例分析
08/09
本文是一篇审计论文, 本文的要旨在于能够通过对 C 市医疗保险基金审计案例的分析,发现 C 市在医疗保障资金的审计方面所存在的问题及其原因,并提出有效的解决方案和对策,在研究过程...
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宁波市某区村级领导干部经济责任审计研究
08/06
本文是一篇审计论文,本人通过运用研究生阶段学习到的工商管理领域的前沿知识,对经济责任审计的理论和实际进行深入分析,在总结现有的研究成果的基础上着重关注村级领导干部经济责任...
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科技经费专项审计调查研究
08/03
本文是一篇审计论文,本文运用了文献研究法、数据统计法和案例研究法,从理论到实务,从普遍情况到典例分析,从发现问题到提出建议,点面结合,逐步深入,旨在加强科技经费监管,并促...
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地方金融审计在W市的实践分析
07/29
本文是一篇审计论文,本文立足于实践,在受托责任观、治理理论、免疫系统理论的理论基础之上,对金融审计、地方金融以及地方金融审计进行综述并界定相关概念,从宏观层面梳理了地方金...
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间接关联方交易财务舞弊:信号识别与审计改进--以尔康制药为例
07/27
本文是一篇审计论文,本文的主要贡献有:(1)对我国会计师事务所以及从事审计行业的个人提出改进建议,包括对具体审计程序的完善和对审计师个人能力提出新的要求。(2)通过建立该类...
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大数据环境下保障性安居工程审计研究--以甘肃省Z市为例
07/26
本文是一篇审计论文,...
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利安达会计师事务所对九好集团审计失败的案例分析
07/23
本文是一篇审计论文,本文对国内外学者关于审计失败影响因素、审计失败产生的原因及预防审计失败的对策三方面的主流观点和研究结论进行总结并归类。这有利充实和完善关于注册会计师审...
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我国上市公司关联方交易审计风险研究--以F公司为例
07/19
本文是一篇审计论文,本文综合关联方审计风险等相关理论知识,以 F 公司为例对上市公司关联方交易审计中存在的风险进行研究,探讨其背后的形成动机。之后,通过结合行业整体水平及同类...
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金科地产内部控制有效性之审计研究--基于政府监管视角
07/18
本文是一篇审计论文,笔者对内部控制政府监管阶段划分、房地产内部控制研究、内部控制评价框架及指标设计和政府监管对企业内部控制的影响等相关文献进行了回顾和评述。为后文研究政府...
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内部控制质量对会计信息可比性的影响之审计分析
07/16
本文是一篇审计论文,本文选取上市公司实例,从两家公司内部控制具体的建设执行情况及内部控制目标实现情况入手,对比分析出两家公司的内部控制质量,并结合分析师预测所反映出的会计...
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G污水处理PPP项目跟踪审计研究
07/15
本文是一篇审计论文,本文以 G 污水处理 PPP 项目进行案例分析时,通过对其具体跟踪审计过程的研究,在理论上部分弥补了对 PPP 项目跟踪审计研究的空白,也有利于推进 PPP项目审计立法的步...
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M P2P网贷公司审计案例研究
07/12
本文是一篇审计论文,本文以 M 公司 P2P 网贷业务平台为例,通过分析其中的审计风险和对 M 公司 P2P 网贷业务审计过程中出现的问题进而对整个 P2P 网贷行业的审计提出建议,希望可以对 M 公司...
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HA电视剧项目内部审计研究
07/08
本文是一篇审计论文,本文以 HA 电视剧项目为例,从项目前期准备、拍摄制作和验收结算后评价几个阶段重点介绍了审计过程。在审计准备阶段,本文主要从审计目标、审计时间范围和人员分...
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业绩承诺下的审计风险研究--以博元投资为例
07/05
本文是一篇审计论文,本文通过博元投资审计失败的案例,结合最新的审计准则及证券法规,系统分析业绩承诺下企业财务舞弊的动机以及由此产生的审计风险。本文从业绩承诺下的审计风险分...
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H公司关联方资金占用审计案例研究
07/03
本文是一篇审计论文,本文主要通过 H 公司的案例分析,对关联方资金占用审计进行研究。H 公司关联方资金占用的动因是为控股股东、实际控制人控制的公司提供融资安排,主要通过隐瞒关联...
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R会计师事务所IPO审计风险防范案例研究--以Z公司为例
07/02
本文是一篇审计论文,本文希望通过对该案例的研究,深入的探讨 R 会计师事务所在对 Z 公司的 IPO 审计时存在的风险,并分析 R 会计师事务所未能有效防范 IPO审计风险的深层次原因,并从多个...
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参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
- 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
- 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
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