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                                            Y企业内部审计质量管理诊断研究
                                            
                                                06/02
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文以经济全球化,信息化进步,外部竞争环境加剧等为背景,结合现实工作情况,通过对 Y 公司高中低层管理人员和内外部专兼职审计人员的访谈、问卷情况的详细分析...
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                                            会计师事务所合并对审计质量的影响分析——以中天运会计师事务所合并为例
                                            
                                                05/30
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文通过研究中天运会计师事务所合并前后对客户的盈余管理行为可以看出,合并后中天运会计师事务所客户的盈余管理行为得到了有效地抑制,确保了其会计信息的准确...
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                                            农产品公司战略风险审计控制探讨--以温氏股份为例
                                            
                                                05/29
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文选取处于生猪养殖行业这一农产品行业,对其中的公司在经营发展当中所执行的一系列战略规划、措施等进行探讨,在这一过程中,想要对其深入分析并非易事。...
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                                            审计监督对地方政府性债务风险影响研究
                                            
                                                05/26
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文以验证地方政府债务审计监督效果为出发点,依托公共受托经济责任理论等三大理论的相关基础知识,以中国 30 个省份的 2012—2016 年直接披露于《中国审计年鉴》。...
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                                            我国企业内部环境优化审计研究--基于华为公司变革事例
                                            
                                                05/22
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文分析概括了内部控制的发展历史,对内部环境的起源与发展进行了阐述和总结,并介绍了与内部环境有关的相关研究,包括内部环境要素、内部环境的作用、内部环境...
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                                            价值链视角下的纺织企业内部审计控制研究--以*ST中绒为例
                                            
                                                05/21
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文通过对价值链、内部控制评价相关文献的整理,依托于价值链理论以*ST 中绒为研究对象对纺织企业内部控制进行研究,得出了以下几点结论:第一,本文在借鉴相关...
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                                            企业漂绿行为的审计治理研究
                                            
                                                05/20
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文主要采用统计分析法、理论归纳法和案例研究法探析企业漂绿的审计治理机理与路径。首先,利用漂绿衡量指标体系对我国 A 股上市公司中化工企业 2010-2018 年披露的...
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                                            企业环境报告鉴证审计研究--中美多案例的比较
                                            
                                                05/18
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文依据构建的企业环境报告鉴证框架,通过对中国神华和中煤能源、中国神华和纽蒙特的环境报告鉴证情况和实施效果进行比较,发现经鉴证的环境报告在环境信息披露...
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                                            生命周期视角下的制药企业内部审计控制评价与优化研究--以海正药业为例
                                            
                                                05/15
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文将生命周期理论运用到企业内部控制的研究中,采取时序全局主成分分析法研究不同生命周期下制药企业内部控制的表现特征,再利用案例分析法对海正药业做出深入...
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                                            上市公司隐性关联方交易及审计对策研究--以紫鑫药业为例
                                            
                                                05/12
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文对隐性关联方交易作了具体研究,分析了隐性关联方交易对审计的影响,并且在已有审计程序的基础上作出了具有针对性的审计改进。在紫鑫药业案例分析过程中。...
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                                            新能源企业社会责任审计指标体系构建研究
                                            
                                                05/09
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文的主要研究成果如下:一、新能源产业作为我国新兴产业,发展规模正在逐步扩大,为我国能源结构调整,经济的可持续发展发挥了巨大的作用。...
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                                            风险导向内部审计模式在基层央行的应用研究——以QZ市支行信息安全管理为例
                                            
                                                05/07
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文结合信息安全管理和风险导向内部审计的相关理论,以风险导向为切入点,对基层央行信息安全风险管理体系进行研究。在分析评价基层央行信息安全管理内部审计现...
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                                            大数据技术在政策跟踪审计中的应用研究--以H市“最多跑一次”审计为例
                                            
                                                05/06
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文对国内外相关文献及理论基础进行了整理与归纳,构建了一套完整的大数据技术应用方案,包括政策跟踪审计平台的构建、大数据下政策跟踪审计的实施流程。...
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                                            我国中央企业审计整改效果研究--基于国家审计公告视角
                                            
                                                05/05
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文主要得出以下研究结论:第一,通过对我国审计署发布的中央企业财务收支审计结果公告及审计整改公告现状进行统计分析,发现目前仍存在着一些不足之处。...
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                                            我国上市公司商誉减值审计研究--以华谊兄弟为例
                                            
                                                05/03
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文对商誉独特性及商誉减值作了具体研究,分析了商誉减值对审计的影响,并且在已有审计程序的基础上做出了具有针对性的审计改进。在华谊兄弟案例分析过程中。...
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                                            XM商业银行对公授信业务内部审计问题探析
                                            
                                                05/02
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,随着中国经济发展进入新常态,商业银行金融市场参与程度的提高,商业银行对公授信业务得到了较大程度的发展。但是,近年来,全球金融市场依旧动荡不断。...
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                                            Q市海岸带水污染治理项目的环境绩效审计研究
                                            
                                                04/30
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,从环境政策履行方面来看,政府对于重点污水排放企业的监察范围和处罚力度都加强了,这可以根本上抑制污染源的产生,在经济发展的同时注重环境影响。...
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                                            DY股份IPO审计失败案例研究
                                            
                                                04/27
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,笔者认为随着资本市场的不断发展壮大,越来越多的企业想上市。我国目前对 IPO审计有丰富经验的会计师事务所并不多。通过这次 DY 股份 IPO 审计失败案件。...
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                                            审计视角下新能源行业并购溢价对商誉减值的影响分析--以坚瑞沃能为例
                                            
                                                04/23
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文通过研究新能源锂电池行业内一起典型的“蛇吞象”跨行业并购案例,分析了并购溢价及巨额商誉的成因及减值风险,进一步解释了并购商誉减值的催生路径。...
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                                            ZH会计师事务所审计风险控制案例研究
                                            
                                                04/19
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,YBT 公司主营业务属于新兴产业,在借壳上市时体现出“高估值、高溢价、高业绩承诺”的特点。即使其成功借壳上市,但由于行业竞争激烈、研发成本不易回收。...
 
审计论文范文
参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
 - 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
 - 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
 - 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
 - 安永会计师事务所对瑞幸咖啡审计风险12/03
 - 基于业绩承诺的企业财务造假审计案例11/20
 
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