审计论文模板

  • 大数据环境下保障性安居工程审计研究--以甘肃省Z市为例 07/26

    本文是一篇审计论文,...

  • 利安达会计师事务所对九好集团审计失败的案例分析 07/23

    本文是一篇审计论文,本文对国内外学者关于审计失败影响因素、审计失败产生的原因及预防审计失败的对策三方面的主流观点和研究结论进行总结并归类。这有利充实和完善关于注册会计师审...

  • 我国上市公司关联方交易审计风险研究--以F公司为例 07/19

    本文是一篇审计论文,本文综合关联方审计风险等相关理论知识,以 F 公司为例对上市公司关联方交易审计中存在的风险进行研究,探讨其背后的形成动机。之后,通过结合行业整体水平及同类...

  • 金科地产内部控制有效性之审计研究--基于政府监管视角 07/18

    本文是一篇审计论文,笔者对内部控制政府监管阶段划分、房地产内部控制研究、内部控制评价框架及指标设计和政府监管对企业内部控制的影响等相关文献进行了回顾和评述。为后文研究政府...

  • 内部控制质量对会计信息可比性的影响之审计分析 07/16

    本文是一篇审计论文,本文选取上市公司实例,从两家公司内部控制具体的建设执行情况及内部控制目标实现情况入手,对比分析出两家公司的内部控制质量,并结合分析师预测所反映出的会计...

  • G污水处理PPP项目跟踪审计研究 07/15

    本文是一篇审计论文,本文以 G 污水处理 PPP 项目进行案例分析时,通过对其具体跟踪审计过程的研究,在理论上部分弥补了对 PPP 项目跟踪审计研究的空白,也有利于推进 PPP项目审计立法的步...

  • M P2P网贷公司审计案例研究 07/12

    本文是一篇审计论文,本文以 M 公司 P2P 网贷业务平台为例,通过分析其中的审计风险和对 M 公司 P2P 网贷业务审计过程中出现的问题进而对整个 P2P 网贷行业的审计提出建议,希望可以对 M 公司...

  • HA电视剧项目内部审计研究 07/08

    本文是一篇审计论文,本文以 HA 电视剧项目为例,从项目前期准备、拍摄制作和验收结算后评价几个阶段重点介绍了审计过程。在审计准备阶段,本文主要从审计目标、审计时间范围和人员分...

  • 业绩承诺下的审计风险研究--以博元投资为例 07/05

    本文是一篇审计论文,本文通过博元投资审计失败的案例,结合最新的审计准则及证券法规,系统分析业绩承诺下企业财务舞弊的动机以及由此产生的审计风险。本文从业绩承诺下的审计风险分...

  • H公司关联方资金占用审计案例研究 07/03

    本文是一篇审计论文,本文主要通过 H 公司的案例分析,对关联方资金占用审计进行研究。H 公司关联方资金占用的动因是为控股股东、实际控制人控制的公司提供融资安排,主要通过隐瞒关联...

  • R会计师事务所IPO审计风险防范案例研究--以Z公司为例 07/02

    本文是一篇审计论文,本文希望通过对该案例的研究,深入的探讨 R 会计师事务所在对 Z 公司的 IPO 审计时存在的风险,并分析 R 会计师事务所未能有效防范 IPO审计风险的深层次原因,并从多个...

  • 审计任期与股价崩盘风险 06/30

    本文是一篇审计论文,本文以制造业上市公司为研究样本,采用国内外研究中对审计任期和股价崩盘风险的衡量方法进行实证检验。研究发现,股价崩盘风险和审计任期呈 U 型关系,即随着审计...

  • “ST昆机”公司审计意见购买案例的分析 06/29

    本文是一篇审计论文,本文的研究有助于政府监管部门了解上市公司在何种情况下可能会发生审计意见购买以及审计意见购买的实现方式,更好地发挥其监管职能。...

  • A银行对X集团授信业务风险管理研究 06/27

    本文是一篇审计论文,本文从 A 银行集团授信业务流程出发,详细描述了其在集团授信业务过程中的风险管理措施,在此基础上,深入分析 A 银行目前面临的集团授信业务风险管理难点问题。...

  • E区中小学教育经费审计案例研究 06/27

    本文是一篇审计论文,笔者根据 E 区审计机关在审计工作中存在的问题,提出了一些改进 E 区中小学教育经费审计的意见与建议,包括提高审计人员的职业素质、进一步扩大审计全覆盖、改进审...

  • 大智慧公司审计失败案例研究 06/25

    本文是一篇审计论文,本文选取了立信会计师事务所审计大智慧公司 2013 年财务报表审计失败案例,对上市公司独立审计失败进行研究。...

  • Y租赁公司飞机租赁业务内部审计控制案例研究 06/25

    本文是一篇审计论文,本文的研究为我国飞机租赁公司内部控制体系的构建提供理论上的借鉴意义,并有利于我国飞机租赁业务在实务中的发展与完善。...

  • 经济责任审计业务流程再造研究 06/22

    本文是一篇审计论文,论文首先从业务流程研究现状、经济责任审计业务流程研究现状二个大的方面对当前与经济责任审计业务流程再造相关的研究进行了梳理与评述;...

  • Z集团贸易公司收入审计案例研究 06/21

    本文是一篇审计论文,本文认为:注册会计师应谨慎评估收入确认的合理性,关注治理层面建设同时注重审计策略的选择,如扩大分析性程序的应用。事务所则应加强收入审计的质量控制。...

  • 企业新三板挂牌审计风险控制研究--基于参仙源案例 06/19

    本文是一篇审计论文,本文拟通过对参仙源企业的挂牌审计风险的研究,对注册会计师的挂牌审计业务形成一定的现实指导意义,使审计人员明确审计目标,制定合理的审计计划,以将审计风险...

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