审计论文模板

  • 审计任期与股价崩盘风险 06/30

    本文是一篇审计论文,本文以制造业上市公司为研究样本,采用国内外研究中对审计任期和股价崩盘风险的衡量方法进行实证检验。研究发现,股价崩盘风险和审计任期呈 U 型关系,即随着审计...

  • “ST昆机”公司审计意见购买案例的分析 06/29

    本文是一篇审计论文,本文的研究有助于政府监管部门了解上市公司在何种情况下可能会发生审计意见购买以及审计意见购买的实现方式,更好地发挥其监管职能。...

  • A银行对X集团授信业务风险管理研究 06/27

    本文是一篇审计论文,本文从 A 银行集团授信业务流程出发,详细描述了其在集团授信业务过程中的风险管理措施,在此基础上,深入分析 A 银行目前面临的集团授信业务风险管理难点问题。...

  • E区中小学教育经费审计案例研究 06/27

    本文是一篇审计论文,笔者根据 E 区审计机关在审计工作中存在的问题,提出了一些改进 E 区中小学教育经费审计的意见与建议,包括提高审计人员的职业素质、进一步扩大审计全覆盖、改进审...

  • 大智慧公司审计失败案例研究 06/25

    本文是一篇审计论文,本文选取了立信会计师事务所审计大智慧公司 2013 年财务报表审计失败案例,对上市公司独立审计失败进行研究。...

  • Y租赁公司飞机租赁业务内部审计控制案例研究 06/25

    本文是一篇审计论文,本文的研究为我国飞机租赁公司内部控制体系的构建提供理论上的借鉴意义,并有利于我国飞机租赁业务在实务中的发展与完善。...

  • 经济责任审计业务流程再造研究 06/22

    本文是一篇审计论文,论文首先从业务流程研究现状、经济责任审计业务流程研究现状二个大的方面对当前与经济责任审计业务流程再造相关的研究进行了梳理与评述;...

  • Z集团贸易公司收入审计案例研究 06/21

    本文是一篇审计论文,本文认为:注册会计师应谨慎评估收入确认的合理性,关注治理层面建设同时注重审计策略的选择,如扩大分析性程序的应用。事务所则应加强收入审计的质量控制。...

  • 企业新三板挂牌审计风险控制研究--基于参仙源案例 06/19

    本文是一篇审计论文,本文拟通过对参仙源企业的挂牌审计风险的研究,对注册会计师的挂牌审计业务形成一定的现实指导意义,使审计人员明确审计目标,制定合理的审计计划,以将审计风险...

  • 振隆特产审计失败案例研究 06/16

    本文是一篇审计论文,本文以振隆特产审计失败作为研究对象,探寻审计失败的定义、造成审计失败的原因、防范审计失败的对策等问题,以期注册会计师行业能够增强自身的责任意识。...

  • 江苏Y农村商业银行非现场审计问题研究 06/14

    本文是一篇审计论文,本文以江苏Y农村商业银行非现场审计推广应用为案例,拜读非现场审计相关的研究文献,结合受托经济责任理论、变革管理理论和全面风险管理理论,通过调查问卷与统...

  • 商业银行信息系统安全审计研究 06/13

    本文是一篇审计论文,本文借鉴了国外先进IT审计理论和实践,结合我国商业银行信息系统的发展现状,选取IT审计标准,研究商业银行信息系统安全审计的实现过程。...

  • 哈尔滨银行内部审计现存问题及改进策略研究 06/10

    本文是一篇审计论文,本文旨在提升哈尔滨银行内部审计的管理能力,同时可以为城市商业银行内部审计理论的发展和实践提供借鉴和参考。...

  • 体育企业新三板挂牌审计案例研究--以H公司为例 06/10

    本文是一篇审计论文,本文以会计师事务所对 H 公司在新三板挂牌前的审计项目为案例,明确了申请新三板挂牌的体育公司在审计过程中的重点审计领域,分析并阐述了审计准备阶段、审计实施...

  • 财务报表审计和内部控制审计的整合研究--以普华永道对泰达股份整合审计为例 06/08

    本文是一篇审计论文,本文期望通过普华永道实施整合审计的流程的剖析,能够为注册会计师的实际审计工作提供借鉴作用,将理论研究与实践运用相结合,通过整合审计带给企业更好的审计形...

  • 国有企业领导人经济责任同步审计研究 06/07

    本文是一篇审计论文,笔者结合委托代理基本理论来阐述经济责任审计的理论基础,依据《公司法》、《规定》以及公司章程等相关资料和文件的规定,对国有企业董事长和总经理的经济责任进...

  • 立信所对大智慧年报审计失败案例研究 06/06

    本文是一篇审计论文,本文以立信所对大智慧年报审计失败案为例进行大概陪我。首先对国内外关于审计失败的相关文献进行了梳理。接着对财务舞弊、审计失败相关概念以及会计师事务所审计...

  • 瑞华会计师事务所对辽宁振隆IPO舞弊审计失败的案例分析 06/04

    本文是一篇审计论文,本案 IPO 审计失败的直接原因是注册会计师独立性缺失与投入不足,重要原因是注册会计师自身素质缺陷与执业质量较低,间接原因是会计师事务所风险与质量控制体系不...

  • NY银行信贷业务内部审计问题的探讨 06/02

    本文是一篇审计论文,本文对 NY 银行的组织结构、信贷业务操作流程进行介绍。NY 银行信贷业务内部审计的现状从四个方面进行介绍:信贷业务内部审计的目标,信贷业务内部审计的重点。...

  • 审计报告保留意见研究--以2014-2016年沪深A股上市公司为例 05/31

    本文是一篇审计论文,本文选择审计意见中的保留意见作为研究课题,以 2014-2016 年沪深两市 A 股上市公司中被出具保留意见的上市公司案例作为研究对象,采用案例分析法分析保留意见涉及。...

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