审计论文
论文精选审计论文范文
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Z公司薪酬业务循环内部审计控制研究
03/07
本文是一篇审计论文,本文采用文献研究法和案例分析法,以 Z 公司的薪酬业务循环内部控制为研究对象,以内部控制理论框架为基础,以公司经营目标为导向,以公司未来的发展战略为出发点...
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中信证券公司的公允价值审计研究
03/05
本文是一篇审计论文,本文通过对中信证券公允价值审计这一成功典范案例分析和研究,完善概括出公允价值审计程序和方法,并针对我国公允价值审计存在的问题提出解决的建议。...
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M市审计局对A学校基建项目竣工决算审计问题研究
03/04
本文是一篇审计论文,本文运用规范研究和案例分析法,对 M 市审计局对 A 学校基建项目竣工决算审计中存在的相关问题及解决对策进行研究。第一部分,介绍了本文的研究背景、意义、国内外...
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财政预算执行审计研究——以SJ单位2017年预算执行审计为例
03/01
本文是一篇审计论文,本文的案例研究笔者以真实的案例为基础,详细介绍了预算执行审计的流程与重点,逐一呈现了在审计工作中遇到的问题,并深入地思考与剖析这些问题产生的背景与原因...
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大智慧公司财务舞弊审计案研究
02/28
本文是一篇审计论文,本文在财务舞弊审计的现有理论研究基础之上,从舞弊识别的角度对大智慧公司财务舞弊案进行研究,并从多种视角总结大智慧财务舞弊案的相关教训,以期对审计识别、...
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互联网背景下会计师事务所审计程序优化研究——以A会计师事务所为例
02/27
本文是一篇审计论文,本文基于 A 会计师事务所现有审计程序,通过发放调查问卷的方式了解不同阶段审计流程。...
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广东新大地生物科技有限公司财务造假审计识别案例研究
02/24
本文是一篇审计论文,本文通过对新大地财务造假的案例研究,相关的数据横向对比,以及农业行业特点等结合分析,探寻审计人员审计失败的原因,并以此找出审计人员在审计识别的过程中有...
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CA法院绩效审计评价体系研究
02/24
本文是一篇审计论文,本文选取了 CA 法院作为主要的研究对象,对法院目前的执行力度以及相应的审判质效上可能存在的问题,展开了深入的调查与研究,同时引入绩效审计的相关理论。...
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C高校后勤内部控制审计问题研究
02/22
本文是一篇审计论文,本文以 C 高校后勤为例,采用文献研究法、归纳法、案例分析法等方法进行研究,结合内部控制的基本理论,围绕 C 高校后勤实际发生的运营业务情况。...
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JN热力集团公司的绩效审计评价体系设计
02/22
本文是一篇审计论文,本文从绩效审计的含义出发,结合我国热力公司的发展状况,对热力公司绩效审计的内容及范围进行了有针对性的阐述。在借鉴国外绩效审计工作宝贵经验的基础上。...
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政策措施落实审计质量影响因素研究
02/20
本文是一篇审计论文,本文采用公共受托责任理论、国家治理理论、免疫系统理论以及信号传递理论对政策措施落实审计的动因、对政策措施落实审计推动国家治理的路径、对政策措施落实审计...
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淮北矿业集团内部市场化风险管理审计研究
02/18
本文是一篇审计论文,本文首先阐述了淮北矿业集团内部市场化风险管理审计研究背景,导出研究的问题,在此基础上分析了国内外相关研究现状,确立了本文的研究内容、研究思路及文章结构...
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国有企业内部经济责任审计风险控制研究
02/17
本文是一篇审计论文,本文通过对国有企业内部经济责任审计研究,提出国有企业内部经济责任审计的改进建议,以期提升国有企业内部经济责任审计水平,促进国有企业进一步深化开展内部经...
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我国PPP项目运营期绩效审计体系研究——以FX项目为例
02/16
本文是一篇审计论文,本文从政府绩效审计的角度,选择 PPP 项目全生命周期的核心运营期作为研究对象,设计了我国 PPP项目运营期绩效审计体系,为我国 PPP 行业良性稳定发展提供理论依据。...
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烟草行业经济责任审计信息化研究
02/12
本文是一篇审计论文,本文在深入研究经济责任审计、审计信息化及大数据审计的相关理论基础上,以实际参与案例为背景,详细的介绍了烟草行业经济责任审计信息系统的应用现状。...
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A邮政储蓄银行风险管理审计研究
02/09
本文是一篇审计论文,本文总结和归纳了内部审计理论和商业银行风险管理实践的相关文献和资料,并收集整理中国邮政储蓄银行相关信息。...
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事务所变更的动因及影响之审计研究--以A企业为例
02/03
本文是一篇审计论文,本文首先说明了论文的研究意义和背景,并分类总结出国内外该领域学者的研究结论,并从事务所变更的动因以及事务所变更的影响两个方面进行归纳,并提出本文具体的...
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中小企业风险导向税务审计--以A市为例
01/25
本文是一篇审计论文,本文阅读和研究了以下几个方面的文献:1、风险导向的审计理论及风险导向的税务审计方法研究方面;2、税收遵从和税收风险方面的理论和方法研究;...
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担水沟年报审计中的审计风险评估及防范研究
01/24
本文是一篇审计论文,本文对担水沟年报审计中的重大错报风险和检查风检的分析一直贯穿文章的始终,重点分析担水沟年报审计中的重大错报风险:对持续经营能力的分析,收入确认可能导致...
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PQ公司内部审计改进研究
01/20
本文是一篇审计论文,本文以内部审计理论为基础,以PQ公司为研究对象,阐述和分析了该公司在内部审计独立性、审计范围、审计资源、审计计划、审计工作底稿以及审计后续整改情况等方面...
审计论文范文
参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
- 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
- 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
- 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
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