审计论文
论文精选审计论文范文
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我国上市公司强制性内部控制审计对资本成本的影响研究
01/18
本文是一篇审计论文,本文首先阐述了选题背景及研究方法,接着梳理了国内外相关文献,界定了基本概念,然后运用委托代理理论、信息不对称理论、信号传递理论分析了强制性内部控制审计...
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政府生态文明建设行为的审计研究
01/16
本文是一篇审计论文,本文研究从政府生态文明建设行为切入,以政府这一生态文明建设的特殊主体为研究对象,以其具体的行为为审计主题,借助审计学、组织行为学、心理学、生态学等研究...
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退市制度改革背景下ST公司审计风险研究
01/14
本文是一篇审计论文,本文创新性的采用多案例研究方法,对研究对象的常用避免退市手段进行识别、总结和归纳并据此得出ST公司的重点审计领域与各层面审计风险的控制方法。...
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甲公司资产后续计量的关键审计事项沟通研究
01/13
本文是一篇审计论文,本文以2015-2017年甲公司财务报告审计数据作为样本进行分析,试图从审计师角度尝试性地提出关键审计事项的判断、沟通方面的新思路。...
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公允价值计量对上市公司审计收费影响研究
01/09
本文是一篇审计论文,本文以 2011-2016 年沪深 A 股上市公司的财务数据为支架,以四个基础理论为基石,综合描述性统计分析、Pearson 相关性分析、多元回归分析结果和稳健性测试,实证检验了...
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PZH公司风险管理内部审计案例研究
01/07
本文是一篇审计论文,本文在已有的理论基础上,通过案例分析、定量分析等研究方法,结合 PZH公司基本情况,对 PZH 公司风险管理内部审计进行深入剖析和研究。...
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NF公司增值型内部审计问题研究
01/05
本文是一篇审计论文,本文采用文献研究和案例分析的方法,梳理收集到的 NF 公司的资料,将理论与实际联系起来对该公司的增值型内部审计实施情况进行研究。...
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“互联网+”背景下南极电商商业模式转型的绩效影响与风险之审计分析
01/01
本文是一篇审计论文,本文分析结果表明,南极电商转型商业模式后使公司的财务绩效获得提升,但同时该商业模式具有其特殊的风险与不足,主要表现为:缺乏线下渠道;...
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内部审计视角下的高校建设项目跟踪审计研究--以YK大学新校区为例
12/28
本文是一篇审计论文,本文参考借鉴了国内外文献的研究成果,选择了 YK 高校新校区建设项目为案例,对建设项目跟踪审计实际应用情况进行了比较全面的分析和研究,找出高校建设项目跟踪...
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国家审计对社会审计质量和央企绩效的影响研究
12/25
本文是一篇审计论文,本文分析整理了现有国内外学者关于国家审计的研究成果,重点关注审计监督作用在央企审计领域的相关成果。在理论分析和总结前人成果的基础上,从国家审计对中央企...
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上市公司高送转异象及治理之审计研究--以和邦生物为例
12/20
本文是一篇审计论文,本文采取案例研究方法,以和邦生物公司为例,基于信号传递理论、流动性理论和迎合理论对上市公司高送转动机的异象进行了理论分析并提出了治理对策。...
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L公司内部审计增值研究
12/14
本文是一篇审计论文,本文以大型国有化工企业L公司为例,在总结概况国内外相关研究成果的基础上,结合L公司的经营环境和内部审计实际现状,提出总体发展目标和计划,针对其在内部审计...
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TC保险公司内部审计信息化建设研究
12/07
本文是一篇审计论文,本研究以TC保险公司内部审计信息化建设为切入点,详细梳理了内部审计信息化国内外相关研究文献,阐述了内部审计信息化相关理论,并辅之以流程再造理论、内部控制...
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人工智能在社会审计中的应用研究--以德勤事务所为例
12/07
本文是一篇审计论文,论文主要采用了规范分析法、案例分析法、系统分析法和文献分析法等研究方法,运用图表展示、文字阐述等分析手段,将理论与实务相结合的分析方式,深入研究人工智...
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合伙制会计师事务所扩张中审计质量问题研究--以RH事务所为例
12/07
本文是一篇审计论文,论文采用理论分析和案例分析相结合的方式,通过数据、图表等辅助方法,对合伙制会计师事务所扩张过程中出现的审计质量问题进行研究。 ...
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J公司供应链内部审计问题研究
12/07
本文是一篇审计论文,本文以J公司供应链内部审计案例为基础,找出J企业供应链内部审计中的问题,并为其提出相应的解决方案,以期能为广大企业关于供应链内部审计的了解和完善提供思路...
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VBM视角下内部审计增值服务研究--以J集团为例
12/07
本文是一篇审计论文,论文选择以J集团为研究的对象,阐明了J集团VBM视角下具有价值增值性的内部审计服务的路径及具体应用分析,通过论文的阐述,发现了内部审计的增值性服务能够给公司...
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BF集团服务型内部审计体系构建研究
12/07
本文是一篇审计论文,本研究以BF集团内部审计部门内部审计现状为切入点,详细梳理了服务型内部审计相关文献进行了相关评述,阐述了服务型内部审计相关理论。...
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领导干部自然资源资产离任审计研究--以Y市为例
12/07
本文是一篇审计论文,本论文在对Y市领导干部自然资源资产离任审计案例分析的基础上,揭示我国自然资源资产离任审计存在的问题及原因。...
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大数据环境下内部审计信息化研究--以S公司为例
12/07
本文是一篇审计论文,笔者以S公司为目标,对S公司的内部审计信息化程度进行探索,发现问题并且找到对应的解决方式,从而对企业内部所面临的真实问题进行分析和解决,也可以为其他企业...
审计论文范文
参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
- 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
- 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
- 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
- 安永会计师事务所对瑞幸咖啡审计风险12/03
- 基于业绩承诺的企业财务造假审计案例11/20
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