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                                            艾安集团融入增值目标的内部审计体系构建研究
                                            
                                                05/10
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文选择艾安集团融入增值目标的内部审计体系构建作为研究主题,是想借助本案例反映出部分刚上市的民营公司的内部审计工作的不足与缺陷,并通过企业呈现出的这些...
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                                            经济责任审计、市场化进程与腐败治理研究
                                            
                                                05/07
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文从我国腐败治理的现状出发,利用规范研究和实证研究相结合的方法来分析经济责任审计对腐败治理的作用、市场化进程与腐败治理之间的关系,以及市场化进程对经...
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                                            九好集团借壳上市财务审计舞弊案例研究
                                            
                                                05/06
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文的研究能够对会计师事务所及时发现舞弊从而履行好证券市场的“看门人”职责、对监管机构预防和打击舞弊提供借鉴,具有一定的实践应用价值。...
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                                            “夫妻店”家族企业内部审计控制问题探析--以南菱汽车为例
                                            
                                                05/04
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文以新三板挂牌公司——广州市南菱汽车股份有限公司为研究案例,以“夫妻店”家族企业内部控制为研究对象,探讨了“夫妻店”家族企业内部控制的实务问题。...
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                                            地方政府融资平台审计中存在的问题及对策--以YC市城投公司为例
                                            
                                                05/02
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文以 YC 市城投公司为例,从政府审计视角分析了目前融资平台公司存在的问题,提出了相关对策,希望能够使审计机关在政府融资平台审计中发挥更好的作用。...
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                                            法律环境、内部控制缺陷与审计收费
                                            
                                                04/30
                                            
                                            
本文是一篇审计论文, 本文在现有研究成果的基础上,进一步细化了内部控制缺陷的类型,研究设计缺陷与运行缺陷对审计收费的不同影响,并且探讨了法律环境在内部控制缺陷与审计收费关...
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                                            会计师事务所审计失败案例研究--以H事务所对T公司的审计为例
                                            
                                                04/29
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文选取了近期刚被证监会处罚的 T公司作为切入点对审计失败这一常谈常新的话题进行研究与论述,希望能够帮助改进审计工作并预防审计失败的发生。...
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                                            ST华泽关联交易内部审计控制问题探讨
                                            
                                                04/27
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文主要运用规范性的研究方法。阅读和收集与关联交易、内部控制、关联交易内部控制有关的文献资料,对国内外学者在这些方面的研究成果进行归纳整理,做出文献评...
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                                            D会计师事务所审计质量控制问题研究
                                            
                                                04/23
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文经过对致使我国会计师事务审计质量下降的原因进行研究与分析,旨在于发现其审计体系中存在的弊端,从而使会计师事务所认清自身情况,进而提高事务所的审计质...
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                                            外部治理在事中阶段对掏空行为的抑制作用之审计研究--以贤成矿业为例
                                            
                                                04/20
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本论文采用文献研宄与案例研究作为本文的主要研究方法,分析外部治理在掏空被发现应尽的职责与没有尽的义务,从而发现外部治理机制的不足。...
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                                            地方政府融资平台审计中存在的问题及对策——以YC市城投公司为例
                                            
                                                04/15
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文以 YC 市城投公司为例,从政府审计视角分析了目前融资平台公司存在的问题,提出了相关对策,希望能够使审计机关在政府融资平台审计中发挥更好的作用。...
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                                            信贷成本、产权性质与审计收费——基于我国A股上市公司的经验数据
                                            
                                                04/14
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文结合规范性研究与实证研究的方法研究信贷成本与审计收费的相关性。在规范性研究中,首先以财务风险理论、委托代理理论、风险溢价理论以及银行治理作用相关研...
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                                            审计师水平与客户投资效率相关性分析——基于中国A股上市公司经验数据
                                            
                                                04/13
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文的研究发现:审计师水平越高,越有助于提高客户的投资效率。基于信息不对称理论、委托代理理论考虑,具有行业专长的审计师能够有效地提升股东和管理层之间的...
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                                            垄断性国企国资监督考核体系的优化之审计研究
                                            
                                                04/13
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文通过对中国联通混改的案例进行分析,对中国联通混改的背景、过程及结果进行了研究。此后,根据中国联通的混改,对原有国资监督考核体系对垄断性国企的适用性...
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                                            上市公司持续经营能力评价体系优化之审计分析——以云天化为例
                                            
                                                04/12
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文的研宄思路是:采用定性分析与定量分析、案例分析与理论分析结合法,选取具有代表性的我国化肥企业云天化作为案例研究对象。首先,对化肥行业背景、公司概况...
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                                            LG县污水处理PPP项目绩效审计问题探讨
                                            
                                                04/08
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文从 LG 县污水处理 PPP 项目的绩效审计的案例出发,通过研究 LG 县污水处理 PPP 项目相关资料、绩效审计工作底稿与和审计报告来阐述 LG 县污水处理 PPP 项目的绩效审计...
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                                            高校图书馆绩效审计内容体系研究
                                            
                                                04/05
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文通过借鉴省市级图书馆单位绩效审计内容与方法,和香港、台湾及海外图书馆绩效审计相关内容进行研究,并结合我国高校图书馆的特点,构建出适合我国高校图书馆...
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                                            雅百特公司审计风险研究
                                            
                                                04/03
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,笔者对本文案例雅百特公司的审计风险进行研究,有助于提高审计人员在审计实务中的专业水平,减少审计人员在类似企业利用跨境业务财务造假的审计中的失误。...
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                                            金亚科技舞弊特征及审计风险研究
                                            
                                                04/01
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文以计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司金亚科技舞弊案为例,以现代审计风险模型研究其舞弊特征及审计风险与防范。...
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                                            以现代农装为例业绩归因分析在审计风险识别中的应用研究
                                            
                                                03/29
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文首先对风险导向审计、审计风险识别、业绩归因等概念做了界定与总结,系统归纳了影响公司业绩的主要内外部因素,论述了业绩归因分析与审计风险识别的联系,建...
 
审计论文范文
参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
 - 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
 - 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
 - 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
 - 安永会计师事务所对瑞幸咖啡审计风险12/03
 - 基于业绩承诺的企业财务造假审计案例11/20
 
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