审计论文
论文精选审计论文范文
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保障性安居工程跟踪审计问题研究--以X省保障性安居工程跟踪审计为例
01/03
本文是一篇审计论文,文章首先介绍了保障性安居工程踪审计的理论基础进,分析保障性安居工程跟踪审计的必要性和可行性,重点研究了审计结果、审计难点和审计方法。...
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自然资源资产离任审计评价指标体系构建与应用研究
12/31
本文是一篇审计论文,本文首先系统梳理了国外关于环境绩效审计和国内关于自然资源资产离任审计的文献研究,界定了自然资源资产离任审计相关概念,分析了自然资源资产离任审计评价现状...
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绿色经济下国有煤炭企业绩效审计问题研究--以SH企业为例
12/31
本文是一篇审计论文,论文以政府审计为切入点,主要采用了案例分析法,详细论述了国有煤炭企业在绿色经济背景下绩效审计的理论基础,结合公共受托经济责任理论、绿色经济理论。...
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治理国企腐败的政府审计研究
12/27
本文是一篇审计论文,本文的创新之处在于,通过案例分析,以“国企腐败”为政府审计研究对象,从审计对象、内容、路径、结果、处理等几方面探究针对国企腐败现象的政府审计实施模式,...
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审计委员会与审计质量关系的实证研究
12/26
本文是一篇审计论文,本文对审计委员会的内在特征与审计质量的关系,选取适当特征作为变量并进行实证研究,进而探究审计委员会的哪些特征能够真正影响审计质量,并且针对目前审计委员...
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浙报数字文化集团并购审计风险案例研究
12/22
本文是一篇审计论文,文章主要运用案例分析法,对天健事务所承接的浙报数字文化集团并购审计案进行分析,对包含的风险进行研究和讨论。...
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披露关键审计事项对审计质量的影响研究
12/16
本文是一篇审计论文,本文通过理论研究和实证检验的手段,分析披露关键审计事项对审计质量的影响,不仅检验了新政策的实施效果,并从披露关键审计事项的数量、披露关键审计事项的性质...
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控股股东股权质押、内部控制与审计师决策
12/12
本文是一篇审计论文,本文的研究结论为:与不存在控股股东的上市公司相比,对于存在股权质押的上市公司,审计师进行决策时倾向于更加谨慎。具体表现为:收取更高的审计费用、在审计工...
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关键审计事项披露对市场反应和审计质量的影响研究
12/08
本文是一篇审计论文,本文研究具有一定理论意义和现实意义:首先,从监管层的角度而言,可以检验关键审计事项披露准则执行之后产生的效果,根据实施效果的情况,为以后审计准则改革的...
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GK集团公司内部审计体系优化研究
12/05
本文是一篇审计论文,本文从介绍企业内部审计的内涵和审计的相关理论基础为出发点,以 GK 集团公司内部审计体系为研究对象,结合其内部审计体系的发展现状,阐述其内部审计体系的现状...
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政府审计对贫困县脱贫成效的影响研究
12/02
本文是一篇审计论文,本文从 2017 年国家审计署的调查报告入手,探讨了政府审计对贫困县脱贫成效的作用。本文在较系统地回顾了精准扶贫与政府审计相关研究的基础上,运用了公共物品理论...
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内部审计外包问题探究--以MF公司为例
12/01
本文是一篇审计论文,本文对 MF 公司内部审计外包案例进行研究,主要结合文献研究法、层次分析法并辅以案例进行研究。...
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登云股份财务舞弊案例中的审计职业判断研究
11/27
本文是一篇审计论文,本文首先阐述了研究背景及意义,并回顾了国际和国内学者对审计职业判断的相关研究,介绍了审计职业判断的相关概念、理论,对注册会计师审计中职业判断的评价标准...
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天衡会计师事务所关联方交易审计风险应对案例研究--以SHT公司为例
11/23
本文是一篇审计论文,本文采用案例分析的方法,从注册会计师的角度,以天衡会计师事务所对 SHT公司的关联方交易审计案例为研究对象,对审计人员的审计过程进行研究。...
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JX省农家书屋项目绩效审计分析
11/21
本文是一篇审计论文,本文以农家书屋项目绩效审计作为研究对象,旨在绩效审计的视野下展现中国农村文化建设服务的现状、挑战与问题,探索建立农村文化建设服务的审计策略体系。...
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国家审计功能协同服务国家治理的路径研究--基于省级面板数据和链式中介效应的实证检验
11/13
本文是一篇审计论文,笔者通过本文的研究,揭示了国家审计与国家治理之间更深层次的作用逻辑,为国家审计推进国家良治提供可借鉴的理论和实践参考。...
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改革开放40年国家审计职能的演进与逻辑研究
11/10
本文是一篇审计论文,本文的创新点体现在:第一,现如今检索到的国家审计阶段划分主要是以审计方式、审计方法以及审计模式来划分的阶段,再扩大范围后,涉及到社会审计与内部审计时,...
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会计税收差异、产权性质与审计费用
11/07
本文是一篇审计论文,本文以沪深 A 股所有上市公司为研究对象,选取 2013 年至 2017 年作为样本区间,实证检验了会计税收差异与正常审计费用和异常审计费用之间的关系,并检验了会计税收差...
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农业类企业财务舞弊审计风险识别与应对--以A企业为例
11/03
本文是一篇审计论文,本文主要针对于近些年来极容易出现财务舞弊的农业行业,从频发的财务造假案入手,分别从整体的财务报表层次和具体的认定层次剖析容易产生审计风险的各项原因。...
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风险导向内部审计在房地产领域的应用研究--以万科公司为例
11/03
本文是一篇审计论文,本文通过研究,得出以下结论:万科房地产企业建设了合理的企业内部风险体系与完整的审计项目执行流程,内部审计在整个公司受到重视,现存的风险评估体系也比较全...
审计论文范文
参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
- 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
- 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
- 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
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