审计论文
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                                            低碳经济环境下的碳审计研究——以中石化为例
                                            
                                                09/13
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文通过对国内外碳审计研究现状的总结分析,利用案例分析法,从化工企业碳足迹与碳审计现状出发,分析在低碳经济背景下实施碳审计的必要性。...
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                                            创业板IPO上市的路径审计研究——以拉卡拉为例
                                            
                                                09/11
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文首先是通过对 IPO、创业板公司 IPO 以及 IPO 上市路径的相关概念和具体的理论基础进行描述,然后从创业板上市公司的概况和特征出发。...
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                                            大数据环境下政策落实跟踪审计研究--以B县精准扶贫项目为例
                                            
                                                09/08
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,政策落实跟踪审计的不断发展,以及国家对重大政策措施落实情况的重视程度不断加深,进一步推进政策落实跟踪审计的发展刻不容缓。...
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                                            事务所行政处罚后的经济影响审计研究--以立信事务所为例
                                            
                                                09/03
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文关于证监会对会计师事务所行政处罚后的经济影响的结论为:首先,证监会对会计师事务所进行行政处罚后,事务所客户数量、审计收费和审计质量等各项指标的...
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                                            农业类企业IPO审计风险研究——以振隆特产为例
                                            
                                                08/28
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文在对农业类企业 IPO 审计风险来源进行统计分类后,分析得出行业特殊性使得农业类企业在存货、现金交易、采购与销售活动、信息披露等方面有着较高的风险。...
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                                            影视行业与收入相关的审计风险研究——以北京文化上市公司为例
                                            
                                                08/27
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文主要研究影视公司与收入相关的审计风险。 影视行业不同于传统行业,尽管他们与一般的盈利产业一样拥有从生产到渠道再到消费者的经典链条。...
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                                            审计失败影响因素和控制策略研究——基于证监会处罚公告2007-2018
                                            
                                                08/24
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,通过研究,本文认为应从以下方面来控制审计失败,政府方面要进一步加强外部环境建设,包括积极推进市场化提高高质量审计需求,强化监管并加大处罚力度。...
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                                            连锁餐饮企业审计风险研究——以H公司为例
                                            
                                                08/24
                                            
                                            
本文研读了大量国内外关于审计风险的文献以及关于连锁餐饮企业财务和审计的相关文献,以 H 公司为例,分析了在对其审计过程中存在的重大错报风险因素和检查风险因素,分析总结出了连锁...
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                                            新三板挂牌公司审计风险成因及防范研究
                                            
                                                08/22
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文先对新三板审计项目中主要存在的风险进行了归纳,通过对审计风险成因的探究,发现了增加其风险的多种致险因素。外部环境方面:当前制度体系不健全。...
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                                            燃气企业审计风险及防范研究——以H燃气企业为例
                                            
                                                08/19
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文从国内外文献综述入手,研读了国内外与审计风险及防控相关的文献资料,也查阅了关于燃气行业财务和审计方面的相关文章,在此之上,依托委托代理和信息不对称...
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                                            全面风险管理角度下信托业务审计研究——以A公司为例
                                            
                                                08/11
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文通过对全面风险管理审计理论的介绍、对 A 公司信托业务审计的现状以及存在的问题进行分析,并在全面风险管理导向下对其信托业务审计进行梳理与改进。...
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                                            基于巡视报告的高校风险管理审计评价指标体系研究一以A高校为例
                                            
                                                08/10
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文以中纪委监察部官网所公布的十八大以来中央对高校的巡视报告中揭示出的问题为主要的风险事件库,通过系统梳理和分析识别出现阶段高校经济活动管理与开展过程...
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                                            国家审计人员职业化管理研究
                                            
                                                08/08
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,加强国家审计人员职业化管理作为推进审计职业化建设的重要一环,我国各级审计机关都在职业化管理的道路上积极探索,力求通过职业化管理开拓国家审计人力资源...
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                                            审计聘约的稳定性与审计质量关系研究——以康得新审计失败为例
                                            
                                                08/06
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,通过本文的研究发现,上述增益不足以弥补随着会计师事务所任期的延长,审计独立性减弱甚至丧失所带来的不良影响。...
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                                            G集团的内部审计控制研究
                                            
                                                08/04
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文根据发现问题提出了 G 集团内部控制优化建议,其一,加强内部环境整改,任用有能力管理层、权力移交、调整基层组织结构、科学轮岗晋升制度、企业文化强化...
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                                            独立审计在业绩预告重述中的治理作用研究——以天成控股为例
                                            
                                                08/03
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文整理统计了相关业绩预告重述公告,研究发现独立审计是导致上市公司进行业绩预告重述的原因之一,由于委托代理成本的存在,管理层出于业绩压力、职业发展...
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                                            供应链集中度、内部控制与企业成本粘性审计研究----以我国制造业上市公司为
                                            
                                                08/02
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文根据我国沪深 A 股制造业上市公司现状,结合交易成本理论、竞争优势理论、信息不对称理论等理论基础,以我国 2013-2018 年沪深 A 股制造业上市公司为研究对象。...
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                                            董事高管责任保险、审计质量对债务资本成本影响的研究
                                            
                                                07/29
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,在借鉴前人对董责险、审计质量与债务资本成本研究的基础上,结合信息不对称理论、委托代理理论、信号传递理论及保险风险理论,分析董责险、审计质量对债务资本成...
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                                            内部控制有效性、企业经营绩效与审计意见
                                            
                                                07/26
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文以中国资本市场 2013-2017 年全部 A 股上市公司数据为研究样本,以内部控制理论、委托代理理论、信号传递理论与风险管理理论以及已有的研究成果为理论基础。...
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                                            中小零售企业人力资源管理效益审计方法研究
                                            
                                                07/24
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文的前述章节主要借助科学的方法以及成熟有效的基础理论确立了中小零售企业人力资源管理效益审计的三个基本维度:协调性、执行性、有效性,以及每个基本维...
 
审计论文范文
参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
 - 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
 - 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
 - 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
 - 安永会计师事务所对瑞幸咖啡审计风险12/03
 - 基于业绩承诺的企业财务造假审计案例11/20
 
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