审计论文
论文精选审计论文范文
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燃气企业审计风险及防范研究——以H燃气企业为例
08/19
本文是一篇审计论文,本文从国内外文献综述入手,研读了国内外与审计风险及防控相关的文献资料,也查阅了关于燃气行业财务和审计方面的相关文章,在此之上,依托委托代理和信息不对称...
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全面风险管理角度下信托业务审计研究——以A公司为例
08/11
本文是一篇审计论文,本文通过对全面风险管理审计理论的介绍、对 A 公司信托业务审计的现状以及存在的问题进行分析,并在全面风险管理导向下对其信托业务审计进行梳理与改进。...
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基于巡视报告的高校风险管理审计评价指标体系研究一以A高校为例
08/10
本文是一篇审计论文,本文以中纪委监察部官网所公布的十八大以来中央对高校的巡视报告中揭示出的问题为主要的风险事件库,通过系统梳理和分析识别出现阶段高校经济活动管理与开展过程...
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国家审计人员职业化管理研究
08/08
本文是一篇审计论文研究,加强国家审计人员职业化管理作为推进审计职业化建设的重要一环,我国各级审计机关都在职业化管理的道路上积极探索,力求通过职业化管理开拓国家审计人力资源...
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审计聘约的稳定性与审计质量关系研究——以康得新审计失败为例
08/06
本文是一篇审计论文研究,通过本文的研究发现,上述增益不足以弥补随着会计师事务所任期的延长,审计独立性减弱甚至丧失所带来的不良影响。...
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G集团的内部审计控制研究
08/04
本文是一篇审计论文研究,本文根据发现问题提出了 G 集团内部控制优化建议,其一,加强内部环境整改,任用有能力管理层、权力移交、调整基层组织结构、科学轮岗晋升制度、企业文化强化...
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独立审计在业绩预告重述中的治理作用研究——以天成控股为例
08/03
本文是一篇审计论文研究,本文整理统计了相关业绩预告重述公告,研究发现独立审计是导致上市公司进行业绩预告重述的原因之一,由于委托代理成本的存在,管理层出于业绩压力、职业发展...
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供应链集中度、内部控制与企业成本粘性审计研究----以我国制造业上市公司为
08/02
本文是一篇审计论文,本文根据我国沪深 A 股制造业上市公司现状,结合交易成本理论、竞争优势理论、信息不对称理论等理论基础,以我国 2013-2018 年沪深 A 股制造业上市公司为研究对象。...
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董事高管责任保险、审计质量对债务资本成本影响的研究
07/29
本文是一篇审计论文,在借鉴前人对董责险、审计质量与债务资本成本研究的基础上,结合信息不对称理论、委托代理理论、信号传递理论及保险风险理论,分析董责险、审计质量对债务资本成...
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内部控制有效性、企业经营绩效与审计意见
07/26
本文是一篇审计论文,本文以中国资本市场 2013-2017 年全部 A 股上市公司数据为研究样本,以内部控制理论、委托代理理论、信号传递理论与风险管理理论以及已有的研究成果为理论基础。...
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中小零售企业人力资源管理效益审计方法研究
07/24
本文是一篇审计论文研究,本文的前述章节主要借助科学的方法以及成熟有效的基础理论确立了中小零售企业人力资源管理效益审计的三个基本维度:协调性、执行性、有效性,以及每个基本维...
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中天运会计师事务所并购审计失败的案例研究
07/18
本文是一篇审计论文研究,本文通过对国内外有关并购审计、审计失败以及并购审计失败的相关文献进行梳理,以现行审计准则为依据,研究中天运所审计粤传媒并购项目。...
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保障性安居工程绩效审计研究——以A市B区为例
07/15
本文是一篇审计论文研究,本文结合当前的实际情况进行分析发现,需要早日完善相关的绩效审计评价体系,对具体的行业标准和地方标准进行明确,分析两者之间的差异和区别。...
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上市公司关联方交易审计的研究——以华泽钴镍公司审计为例
07/12
本文是一篇审计论文研究,本文通过对国内外有关关联方交易及审计的相关文献进行梳理,先挖掘上市公司进行关联交易的动机,再结合近年来我国关联方交易及审计现状与华泽钴镍案例来分析...
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基于社会责任层次理论的企业社会责任审计指标体系研究——以正泰电器为例
07/09
本文是一篇审计论文研究,本文通过对理论的研究加之案例的分析,得出的启示主要有以下三个方面:首先,笔者通过分析文献发现,国内外学者对于社会责任审计的关注的侧重点不一样。...
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合并范围变动的盈余管理识别及审计对策研究
07/08
本文是一篇审计论文研究,本文认为,当研究的目标企业存在明显融资保牌动机、管理层利益报酬与企业利润挂钩,管理层态度消极、经常更换审计机构,加上会计准则未具体作出明确规定。...
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医学科研项目绩效审计研究——以ABC科研项目为例
07/05
本文是一篇审计论文研究,本文首先运用文献研究法归纳概括国内外绩效审计研究和运用现状。第二,构建了医学科研项目绩效审计理论框架。第三,分析了医学科研项目绩效管理和绩效审计工...
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国有企业党组织领导内部审计研究——以中国铜业为例
07/04
本文是一篇审计论文研究,本文基于新时代中国特色社会主义的时代背景,研究了极具中国特色的内部审计领导体制——国有企业党组织领导内部审计,具体研究了国有企业党组织领导内部审计...
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未决诉讼、内部控制质量对审计意见的影响研究
07/03
本文是一篇审计论文研究,本文通过分析 2012-2018 年 A 股非金融上市公司未决诉讼事项对审计意见的影响,并检验内部控制质量在其中的调节作用,研究得出如下结论:第一、存在未决诉的上市...
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基于审计委托模式的上市公司审计独立性研究
07/02
本文是一篇审计论文研究,本文在分析目前审计委托模式存在问题及原因的基础上,结合前人的研究和我国目前的经济社会发展现状的外部环境,提出“中注协——选择委员会”共同参与的选聘...
审计论文范文
参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
- 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
- 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
- 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
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