审计论文
论文精选审计论文范文
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上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究——基于圣莱达的案例分析
03/15
本文是一篇审计论文,本文主要围绕“CPA 对上市公司审计时如何降低审计失败风险”这一核心问题,通过建立“二层面、四维度”的逻辑框架,对上市公司的舞弊行为加以分析。...
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基于风险管理的J水务公司内部控制优化研究
03/03
本文是一篇审计论文研究,在充分阅读国内外内部控制评价、内部控制体系建设和风险管理理论等相关资料的基础上,本论文还通过文献归纳法、问卷调查法、模糊综合评价法等,系统地、定性...
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H市学前教育专项资金绩效审计探讨范文
03/02
本文是一篇审计论文,社会公众对于扩大学前资源的渴求以及学前教育专项资金问题的频繁出现,促使针对学前教育专项资金的绩效审计研究尤为重要。...
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商业银行小微企业贷款风险预警体系优化范文研究——以中国银行X支行为例
02/28
本文是一篇审计论文研究,本研究选择以中国银行 X 分行的信贷风险作为研究对象,结合银行信贷的实际情况,再加上对信用风险管理理论和信用风险预测方法的梳理,建立灰色预测模型。...
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高利转贷罪客观要件研究
02/26
本文是一篇法律论文,对于高利转贷罪无论是在研究数量上还是实际的案例数量上来讲,排名都相对靠后。对其的研究缺少一定的活力和创造感,但是本罪在案件处理中却有着特殊的含义。...
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燕京啤酒存货内部控制问题范文探讨
02/25
本文是一篇审计论文研究,本文以存货内部控制相关理论为基础,以燕京啤酒的存货内部控制建设为例,结合啤酒公司具体存货业务,通过问题、原因、对策的递进行文方式表达自己的研究观点...
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Y制药有限公司存货内部控制问题探讨范文
02/22
本文是一篇审计论文,为了保证药品的安全与完整,企业必须强化自身的内部控制,从生产、仓储以及销售等方面来提升企业的存货管理水平。在市场经济的作用下,如何有效的降低企业的存货...
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家族企业内部控制问题探讨——以中联建设为例
02/20
本文是一篇审计论文,笔者认为企业在设计内部控制制度时,由于当时认识的局限或者考虑不周等原因,设计出的内部控制不可能完美无缺。内部监督与外部监督相比,透明度高,效果更明显。...
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领导干部自然资源资产离任审计评价研究——以A县和R县审计为例
02/19
本文是一篇审计论文研究,本文在构建领导干部自然资源资产审计评价指标体系时,选择切合我国实际更具有代表性的县级党政领导干部作为研究样本,采用合理的研究方法。...
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H公司手机研发活动内部控制问题探讨范文
02/17
本文是一篇审计论文,本文主要釆用案例分析的形式,从内部控制基础理论入手。在充分搜集了各类调研数据的前提下,运用内部控制的相关知识,从内部控制的五要素出发加以详解,...
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会计师事务所审计质量控制研究——以A所为例
02/16
本文是一篇审计论文,本文通过研究发现了 A 事务所在审计质量控制过程中存在的诸多问题。诸如审计收费的异常表现等一系列问题在其他事务所也同样存在,...
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瑞华会计师事务所对亚太实业审计失败问题范文研究
02/14
本文是一篇审计论文,本文以审计失败相关理论为基础,选取瑞华会计师事务所对亚太实业年报审计失败作为典型案例,对案例背景进行了系统介绍并陈述了瑞华会计师事务所的审计过程和亚太...
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高新技术企业认定中的管理层舞弊审计研究——以A公司为例
02/13
本文是一篇审计论文,本文在国内外现有研究成果的基础上,对高新技术企业认定中管理层舞弊审计展开研究,以导致高新技术企业认定审计中重大错报风险的管理层舞弊风险为切入点,...
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CX分公司总经理离任经济责任审计案例范文研究
02/11
本文以 CX 公司为研究对象,发现其离任经济责任审计中存在的问题,分析出 CX 公司离任经济责任审计规范制度约束不足、离任经济责任审计机构设置不科学、离任经济责任审计队伍存在缺陷、...
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LY市保障性住房审计问题探讨
02/10
本文是一篇审计论文研究,笔者在进行探讨 LY 市保障性住房审计问题的过程中,我们解释问题、深入剖析并提出对策,包括以下几个方面。...
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上市公司关键审计事项的影响因素分析
02/09
本文是一篇审计论文研究,本文基于新审计报告准则的修订,选取 2016 年 A+H 股上市公司、2017 年和 2018 年的所有 A 股上市公司的审计报告作为研究对象,探究上市公司中影响关键审计事项披露...
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国有企业社会责任绩效审计评价指标体系及应用研究——以中国神华为例
02/05
本文是一篇审计论文研究,本文主要研究国有企业社会责任绩效审计评价指标体系的构建与应用。在该过程中,本文首先对前人提出的社会责任和绩效审计方面的文献进行了归纳以及整理。...
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江西省X市财政专项扶贫资金审计问题探究
02/05
本文是一篇审计论文,笔者认为如何通过财政专项扶贫资金审计及时发现财政专项扶贫资金管理使用过程中存在的问题,以及通过审计监督进一步提高扶贫资金使用效益,是当前审计工作面临的...
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D公司价值增值型内部审计的应用探讨
02/04
本文是一篇审计论文,本文是一篇审计论文,增值型内部审计的实施,首先需要建设鼓励创新、双向合作的审计环境。在具体实施过程中,增加其他部门员工的参与度,制定员工自评制度。...
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信永中和审计乐视网关联方交易案例研究
01/30
本文是一篇审计论文研究,我国当前市场经济高速发展,企业间的关联方交易频繁发生,由于关联方交易审计本身存在较高的重大错报风险,极易导致审计失败,给会计师事务所带来了极大风险...
审计论文范文
参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
- 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
- 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
- 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
- 安永会计师事务所对瑞幸咖啡审计风险12/03
- 基于业绩承诺的企业财务造假审计案例11/20
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