审计论文
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                                            中天运会计师事务所并购审计失败的案例研究
                                            
                                                07/18
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文通过对国内外有关并购审计、审计失败以及并购审计失败的相关文献进行梳理,以现行审计准则为依据,研究中天运所审计粤传媒并购项目。...
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                                            保障性安居工程绩效审计研究——以A市B区为例
                                            
                                                07/15
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文结合当前的实际情况进行分析发现,需要早日完善相关的绩效审计评价体系,对具体的行业标准和地方标准进行明确,分析两者之间的差异和区别。...
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                                            上市公司关联方交易审计的研究——以华泽钴镍公司审计为例
                                            
                                                07/12
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文通过对国内外有关关联方交易及审计的相关文献进行梳理,先挖掘上市公司进行关联交易的动机,再结合近年来我国关联方交易及审计现状与华泽钴镍案例来分析...
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                                            基于社会责任层次理论的企业社会责任审计指标体系研究——以正泰电器为例
                                            
                                                07/09
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文通过对理论的研究加之案例的分析,得出的启示主要有以下三个方面:首先,笔者通过分析文献发现,国内外学者对于社会责任审计的关注的侧重点不一样。...
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                                            合并范围变动的盈余管理识别及审计对策研究
                                            
                                                07/08
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文认为,当研究的目标企业存在明显融资保牌动机、管理层利益报酬与企业利润挂钩,管理层态度消极、经常更换审计机构,加上会计准则未具体作出明确规定。...
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                                            医学科研项目绩效审计研究——以ABC科研项目为例
                                            
                                                07/05
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文首先运用文献研究法归纳概括国内外绩效审计研究和运用现状。第二,构建了医学科研项目绩效审计理论框架。第三,分析了医学科研项目绩效管理和绩效审计工...
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                                            国有企业党组织领导内部审计研究——以中国铜业为例
                                            
                                                07/04
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文基于新时代中国特色社会主义的时代背景,研究了极具中国特色的内部审计领导体制——国有企业党组织领导内部审计,具体研究了国有企业党组织领导内部审计...
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                                            未决诉讼、内部控制质量对审计意见的影响研究
                                            
                                                07/03
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文通过分析 2012-2018 年 A 股非金融上市公司未决诉讼事项对审计意见的影响,并检验内部控制质量在其中的调节作用,研究得出如下结论:第一、存在未决诉的上市...
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                                            基于审计委托模式的上市公司审计独立性研究
                                            
                                                07/02
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文在分析目前审计委托模式存在问题及原因的基础上,结合前人的研究和我国目前的经济社会发展现状的外部环境,提出“中注协——选择委员会”共同参与的选聘...
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                                            京煤集团有限公司内部审计绩效评价研究
                                            
                                                06/30
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文针对京煤集团内部审计绩效评价存在的问题进行深入研究,以绩效棱柱理论为基础,结合模糊层次分析法分析了京煤集团内部审计存在的问题并提出对策建议。...
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                                            S市交通运输局预算审计控制研究
                                            
                                                06/29
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,论文通过分析 S 市交通运输局预算控制现状与问题,得出该局引起预算控制问题最主要的原因是存在以财务预算代替预算管理的不当做法。...
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                                            县级政府绩效审计研究——以常熟为例
                                            
                                                06/28
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,建设服务型政府,打造以为人民服务为宗旨并承担相应服务职责的现代政府治理模式是我们国家行政体制改革的重要内容,随着公共管理水平的进一步提高。...
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                                            关键审计事项披露、公司治理与盈余质量
                                            
                                                06/25
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文基于 2017 年新审计报告准则实施这一背景,在梳理国内外现有文献的基础上,选取了沪深两市 2015-2017 年上市公司为研究样本,考察了关键审计事项的披露与上市公司...
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                                            基层领导干部自然资源资产离任审计指标体系筛选研究——面向江苏省S市Z区的探索
                                            
                                                06/22
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,本文在国内外相关研究成果和上级审计机关设置的基础审计框架基础上,对自然资源资产离任审计方面的基础理论进行了阐述,并按照目标导向原则、系统性原则。...
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                                            国际财务报告准则遵守情况和审计对财务报告质量影响的研究--证据来自柬埔寨银行
                                            
                                                06/18
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,调查的目的主要有两个。第一项是衡量柬埔寨银行财务报告的合规性,即国际财务报告准则是否得到充分实施。由于《柬埔寨会计准则》(CAS)与《国际财务报告准则...
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                                            企业寻求自愿性碳审计的决定因素研究
                                            
                                                06/13
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文以美国 2010 年至 2017 年的 1732 个样本作为总样本,对公司自愿寻求外部碳审计的决定性因素进行了实证研究,并得出了如下的主要结论。...
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                                            卖空机制提高了审计质量吗? —基于准自然实验的研究
                                            
                                                06/09
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文以我国 A 股市场 2010 年推出的融券业务为研究对象,利用融券业务只在部分上市公司中推行的准自然环境,结合面板数据分析和双重差分方法,研究卖空机制对审计质...
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                                            或有事项披露对审计收费的影响研究
                                            
                                                06/07
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,本文以2011年到2017年上市公司的或有事项信息以及财务数据为研究对象,研究了表内预计负债与表外或有事项披露对审计收费的影响。通过实证检验得出了以下结论。...
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                                            整合审计视角下内控缺陷对真实盈余管理的影响
                                            
                                                06/05
                                            
                                            
本文是一篇审计论文,加大对企业内控规范与日常经营管理相结合,进一步协调各部门之问的内部控制要求,发挥审计委员会的作用,将对企业内控的规范和执行状况融入企业的日常。...
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                                            水环境审计模式研究——以Z流域为例
                                            
                                                06/04
                                            
                                            
本文是一篇审计论文研究,水环境保护对于经济社会可持续发展具有重要意义,审计作为重要监督力量对此具有不可推卸的责任和义务。我国现行水环境审计模式主要以环境保护治理规划为导向...
 
审计论文范文
参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
 - 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
 - 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
 - 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
 - 安永会计师事务所对瑞幸咖啡审计风险12/03
 - 基于业绩承诺的企业财务造假审计案例11/20
 
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