1 审计师地理距离与审计收费
	2 关键审计事项对审计质量的影响研究
	3 审计师地理距离对审计质量影响的研究
	4 大气环境治理绩效审计的评价体系 ——以河北省为例
	5 大数据环境下内部审计信息化研究 ——以B电力公司为例
	6 中医药公共卫生服务项目绩效审计研究 ——以西藏地区为例
	7 审计委员会财务专家特征对审计定价的影响研究
	8 披露关键审计事项对审计质量的影响研究
	9 华泽钴镍关联方资金占用审计问题研究
	10 A公司内部控制审计案例研究
	11 S集团销售业务内部审计信息化应用研究
	12 DY股份IPO审计失败案例研究
	13 雅百特财务舞弊的审计对策研究
	14 HJ建筑企业内部控制研究
	15 嘉寓股份关联方交易审计失败案研究
	16 基于风险导向审计的华锐风电审计案例研究
	17 媒体监督对国家审计功能的影响研究
	18 RD公司房屋租赁业务内部控制问题研究
	19 康华农业借壳上市审计失败案例研究
	20 中毅达公司生物资产审计案分析
	21 康华农业财务舞弊审计案例研究
	22 獐子岛公司存货审计案例研究
	23 辽宁振隆特产IPO审计失败案例研究
	24 欣泰电气财务舞弊案例研究
	25 雅百特公司财务舞弊审计失败案例分析
	26 昆明机床股份有限公司审计失败案研究
	27 上市公司内部控制实行效果研究 ——以航天通信集团为例
	28 辉山乳业财务舞弊审计风险识别与应对研究
	29 YT实业审计失败问题研究
	30 九好集团借壳上市审计失败案研究
	31 互联网平台型企业并购审计风险研究 ——以利安达对H集团并购审计为例
	32 互联网企业审计风险防范问题研究 ——以事务所审计J企业为例
	33 利安达会计师事务所对九好集团借壳上市审计失败案例研究
	34 电子商务企业审计风险控制问题研究 ——以普华永道审计京东集团为例
	35 WZ税务局内部控制优化研究
	36 P商业银行信贷业务的内部控制研究
	37 会计师事务所审计失败问题研究 ——基于天丰节能审计失败案例分析
	38 会计师事务所分所质量控制的研究 ——以大华审计獐子岛案为例
	39 ST公司关联交易舞弊手段及审计对策研究 ——以M公司为例
	40 精准扶贫审计的现状及对策研究 ——以河南省S县为例
	41 隐性关联方交易审计研究 ——以*ST百特为例
	42 国有商业银行支行行长经济责任审计评价指标体系优化研究
	43 X保险公司内部控制审计研究 ——基于经济责任视角
	44 生物资产审计及风险应对研究 ——以獐子岛为例
	45 基于风险导向的公共环境项目绩效审计研究 ——以XX湖区域废水治理项目为例
	46 森林资源资产离任审计评价指标体系构建研究 ——以A市为例
	47 企业财务预期与风险管理研究 ——以铜陵有色为例
	48 A地高速公路建设项目全过程跟踪审计问题研究
	49 财务共享模式下企业内部控制研究 ——以E公司为例
	50 财政扶贫资金绩效审计评价指标体系构建研究 ——以大别山区H县为例
                                        